Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table/Structure Field BKPF-GJAHR (BKPF)
SAP ABAP Table/Structure Field
BKPF - GJAHR (BKPF) is used by
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| # | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FMCT_POST_DOCUMENT
|
Buchen Beleg | ||||
| 2 |
FMDECKHK_READ
|
Relationen zum Deckungsring lesen | ||||
| 3 |
FMDECKHK_READ VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Relationen zum Deckungsring lesen | ||||
| 4 |
FMEINDECK_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_TARGET) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für einseitige Deckungsfähigkeit kopieren | ||||
| 5 |
FMEINDECK_COPY_ALL
|
Regeln für einseitige Deckungsfähigkeit kopieren | ||||
| 6 |
FMEINDECK_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_SOURCE) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für einseitige Deckungsfähigkeit kopieren | ||||
| 7 |
FMEINDECK_READ
|
Einseitige Deckungsfähigkeit lesen | ||||
| 8 |
FMEINDECK_READ VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Einseitige Deckungsfähigkeit lesen | ||||
| 9 |
FMEUF_PREPARE_CORRECTION
|
Certification run. correction | ||||
| 10 |
FMFG_ARCH_CHECK_ALLOWED
|
FG Check For Archiving Allowed | ||||
| 11 |
FMFG_INVOICE_REFERENCES
|
Get related Documents based in Invoice Reference | ||||
| 12 |
FMFG_INVOICE_REFERENCES VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Get related Documents based in Invoice Reference | ||||
| 13 |
FMFG_PAYFUND_SET_GET_BKPF
|
Set get header information | ||||
| 14 |
FMFG_POP_RESET_CLEARING VALUE(FISCAL_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Belegaufteilung: RW-Beleg bei Rücknahme Ausgleich erzeugen | ||||
| 15 |
FMFG_POP_RESET_CLEARING
|
Belegaufteilung: RW-Beleg bei Rücknahme Ausgleich erzeugen | ||||
| 16 |
FMFG_SIMULATE_SPLIT_LEDGER
|
Simulate split ledger so the account assignment is set | ||||
| 17 |
FMFG_STAT_SAMPLE_BLOCK_CHK
|
Payment Statistical Sampling Block Verification | ||||
| 18 |
FMFITAB_DOCUMENTS_GET
|
Einlesen von FI Belegen für den Tagesabschluss (FI-Basis) | ||||
| 19 |
FMFITAB_DOCUMENTS_SUM
|
Summen der Bankbelege je Verdichtungsschlüssel | ||||
| 20 |
FMFITAB_GET_ZEITBUCH
|
Zeitbuch erzeugen | ||||
| 21 |
FMGL_BTE00001011_PSPC
|
Prüft, ob die Periode für die Kontierung geöffnet ist | ||||
| 22 |
FMGL_CHECK_PERIODS_REV_REAL
|
Periodenprüfung beim echten Storno | ||||
| 23 |
FMITPOFM_CLEARED_ITEMS_GET
|
Ausgeglichene Belegpositionen feststellen | ||||
| 24 |
FMITPOFM_CLEARED_ITEM_CHECK VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Belegposition auf Ausgleich prüfen | ||||
| 25 |
FMITPOFM_CLEARED_ITEM_CHECK
|
Belegposition auf Ausgleich prüfen | ||||
| 26 |
FMITPOFM_ITEM_GET
|
Beleg-Positionsdaten aus Einzelposten ableiten | ||||
| 27 |
FMITPOFM_ITEM_GET VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Beleg-Positionsdaten aus Einzelposten ableiten | ||||
| 28 |
FMITPOFM_SHOW_BANK_STATEMENT
|
Anzeigen des Bankauszugs | ||||
| 29 |
FMITPOFM_UPDATE_DOCUMENT
|
FI-Beleg auf der Datenbank ändern: FM_UMART übernehmen | ||||
| 30 |
FMITPOMP_FMITPO_CALL VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Schnittstelle für die Zahlungsumbuchung | ||||
| 31 |
FMITPOMP_FMITPO_CALL
|
Schnittstelle für die Zahlungsumbuchung | ||||
| 32 |
FMPEB_XTXIT_SET
|
Zeilenweise Steuer setzen | ||||
| 33 |
FMPP_CHECK_DOCUMENT
|
Check for Partial Payment by Fund | ||||
| 34 |
FMPP_CHECK_INV_MOD_OUTOFFMPP
|
Check if the invoice is modified out of fmpp while posting PR | ||||
| 35 |
FMREAS_GET_DPR_ACCOUNT
|
Kontierungen für Anzahlungsverrechnungen nachlesen | ||||
| 36 |
FMREAS_GET_DPR_ACCOUNT REFERENCE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Kontierungen für Anzahlungsverrechnungen nachlesen | ||||
| 37 |
FMRE_DPR_DOCUMENT_CLEAR
|
Aufruf bei Stornierung von Anzahlungsanforderungen | ||||
| 38 |
FMRE_FI_REVERSE_CLEARING
|
Ruecknahme Verrechnung Anzahlung -> Anzahlungsanforderung | ||||
| 39 |
FMRPREL_DETERMINE REFERENCE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Zutreffende Relationen für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 40 |
FMRPREL_DETERMINE
|
Zutreffende Relationen für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 41 |
FMSIM_COLLECT_DOCUMENT_CLUSTER REFERENCE(FI_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Collect document cluster of interest | ||||
| 42 |
FMSIM_COLLECT_DOCUMENT_CLUSTER
|
Collect document cluster of interest | ||||
| 43 |
FMSIM_SIMULATION
|
Simulation transfering MM- and FI-Documents | ||||
| 44 |
FMSNHHINTG_READ VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Integration Sammelnachweis in den Haushalt lesen | ||||
| 45 |
FMSNRULE_CHECK_FOR_FIPEX VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Schnittstelle zur Massenselektion für die HHM-Kontierung | ||||
| 46 |
FMSNRULE_CHECK_FOR_FIPEX
|
Schnittstelle zur Massenselektion für die HHM-Kontierung | ||||
| 47 |
FMSNRULE_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_TARGET) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für Sammelnachweise kopieren | ||||
| 48 |
FMSNRULE_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_SOURCE) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für Sammelnachweise kopieren | ||||
| 49 |
FMSNRULE_COPY_ALL
|
Regeln für Sammelnachweise kopieren | ||||
| 50 |
FMSNRULE_READ
|
Regeln für Sammelnachweise lesen | ||||
| 51 |
FMSNRULE_READ VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für Sammelnachweise lesen | ||||
| 52 |
FMUDBSEGH_DELETE_COMPLET
|
Lösche belegbezogene Erhöhungsrelationen | ||||
| 53 |
FMUDBSEGH_REVERSE
|
Budgeterh. Regeln zur Annahmeanordnung stornieren | ||||
| 54 |
FMUDPOOL_COPY_ALL
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 55 |
FMUDPOOL_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_SOURCE) LIKE BKPF-GJAHR
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 56 |
FMUDPOOL_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_TARGET) LIKE BKPF-GJAHR
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 57 |
FMUDREL_COPY_ALL
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 58 |
FMUDREL_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_SOURCE) LIKE BKPF-GJAHR
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 59 |
FMUDREL_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_TARGET) LIKE BKPF-GJAHR
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 60 |
FMUDREL_DETERMINE
|
Zutreffende Relationen für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 61 |
FMUDREL_DETERMINE VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Zutreffende Relationen für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 62 |
FMUDREL_GET_FROM_DB
|
Empfänger für budgeterh. Einnahmen von DB lesen | ||||
| 63 |
FMUDREL_GET_FROM_DB VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Empfänger für budgeterh. Einnahmen von DB lesen | ||||
| 64 |
FMUDREL_READ VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen lesen | ||||
| 65 |
FMUDREL_READ
|
Relationen für budgeterhöhende Einnahmen lesen | ||||
| 66 |
FMUDREL_RECEIVER_GET VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Zutreffende Empfänger für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 67 |
FMUDREL_RECEIVER_GET
|
Zutreffende Empfänger für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 68 |
FMUDREL_SENDER_GET VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Zutreffende Sender für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 69 |
FMUDREL_SENDER_GET
|
Zutreffende Sender für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 70 |
FMUDRULE_COPY_ALL
|
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 71 |
FMUDRULE_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_TARGET) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 72 |
FMUDRULE_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_SOURCE) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen kopieren | ||||
| 73 |
FMUDRULE_DETERMINE VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Zutreffende Regel für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. bestimmen | ||||
| 74 |
FMUDRULE_DETERMINE
|
Zutreffende Regel für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. bestimmen | ||||
| 75 |
FMUDRULE_GET VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Zutreffende gen. Regel für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 76 |
FMUDRULE_GET
|
Zutreffende gen. Regel für budgeterh. Einnahmen zu einer HHM-Kont. best. | ||||
| 77 |
FMUDRULE_GET_FROM_DB
|
Regel für budgeterh. Einnahmen von DB lesen | ||||
| 78 |
FMUDRULE_GET_FROM_DB VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regel für budgeterh. Einnahmen von DB lesen | ||||
| 79 |
FMUDRULE_READ VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen lesen | ||||
| 80 |
FMUDRULE_READ
|
Regeln für budgeterhöhende Einnahmen lesen | ||||
| 81 |
FMZUBSP_COPY
|
Integration Sammelnachweis in die Saldenbudgetierung kopieren | ||||
| 82 |
FMZUBSP_COPY VALUE(IP_GJAHR_TARGET) LIKE BKPF-GJAHR
|
Integration Sammelnachweis in die Saldenbudgetierung kopieren | ||||
| 83 |
FMZUBSP_COPY VALUE(IP_GJAHR_SOURCE) LIKE BKPF-GJAHR
|
Integration Sammelnachweis in die Saldenbudgetierung kopieren | ||||
| 84 |
FMZUBSP_READ
|
Integration Sammelnachweis in die Saldenbudgetierung lesen | ||||
| 85 |
FMZUBSP_READ VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Integration Sammelnachweis in die Saldenbudgetierung lesen | ||||
| 86 |
FM_ACCOUNT_ASSIGNMENT_CHECK
|
Prüfen einer Haushaltsmanagementkontierung | ||||
| 87 |
FM_ACCOUNT_ASSIGNMENT_CHECK VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Prüfen einer Haushaltsmanagementkontierung | ||||
| 88 |
FM_ACCOUNT_ASSIGNMENT_COMPLETE VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Vervollständigen einer Haushaltsmanagementkontierung | ||||
| 89 |
FM_ACTUALS_CHECK
|
Summensätze nachlesen | ||||
| 90 |
FM_ACTUALS_CHECK VALUE(I_GJAHR_BIS) LIKE BKPF-GJAHR DEFAULT '0000'
|
Summensätze nachlesen | ||||
| 91 |
FM_ACTUALS_CHECK VALUE(I_GJAHR_AB) LIKE BKPF-GJAHR DEFAULT '0000'
|
Summensätze nachlesen | ||||
| 92 |
FM_ADD_DOCUMENT_POST REFERENCE(E_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
FM: Document checks before posting | ||||
| 93 |
FM_ADJUST_NET_DAYS_FI
|
Set baseline date in FI invoices | ||||
| 94 |
FM_ADJUST_NET_DAYS_MM
|
Set baseline date in MM invoices | ||||
| 95 |
FM_ADJUST_NET_DAYS_VEND_LINE
|
Set baseline date in MM invoices | ||||
| 96 |
FM_BANK_STATEMENT_SHOW
|
Anzeigen des Bankauszugs | ||||
| 97 |
FM_BTE_EVENT_00002920
|
Event 00002920 - BTE Prüfung Archivierung FI-Beleg (für S200) | ||||
| 98 |
FM_BUDGET_CARRIER_CHECK VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Check that the fm account assignment is a budget carrier | ||||
| 99 |
FM_BUDGET_CARRIER_CHECK
|
Check that the fm account assignment is a budget carrier | ||||
| 100 |
FM_CALCULATE_PENALTY_INTERESTS
|
Calculation of penalty interests (prompt payment act) | ||||
| 101 |
FM_CA_REVERSE_CLEARING REFERENCE(I_AUGGJ) LIKE BKPF-GJAHR
|
Reset Cleared Items in Funds Management | ||||
| 102 |
FM_CA_REVERSE_CLEARING
|
Reset Cleared Items in Funds Management | ||||
| 103 |
FM_CHANGE_AA_DOCEX_FI
|
Umkontieren externer Belege: Finanzbuchhaltung | ||||
| 104 |
FM_CHANGE_AA_DOCEX_PP
|
Umkontieren externer Belege: Vorerfasste Belege | ||||
| 105 |
FM_CHANGE_AA_FMCHA1_CHECK
|
Letzte Prüfungen für die FMCHA1 | ||||
| 106 |
FM_CHECK_FI
|
Prüfungen im RWIN (FMRI) | ||||
| 107 |
FM_CHECK_FI_1025
|
Prüfungen im RWIN (FMRI) | ||||
| 108 |
FM_CHECK_PPA_XBLNR
|
Check If Duplicate Reference Number Exists (Prompt Payment Act) | ||||
| 109 |
FM_CHECK_PPA_XBLNR REFERENCE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Check If Duplicate Reference Number Exists (Prompt Payment Act) | ||||
| 110 |
FM_COMB_CUST
|
Check in customizing for Comb Docs | ||||
| 111 |
FM_COVER_POOL_COPY_ALL
|
Deckungsringe kopieren | ||||
| 112 |
FM_COVER_POOL_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_SOURCE) LIKE BKPF-GJAHR
|
Deckungsringe kopieren | ||||
| 113 |
FM_COVER_POOL_COPY_ALL VALUE(IP_GJAHR_TARGET) LIKE BKPF-GJAHR
|
Deckungsringe kopieren | ||||
| 114 |
FM_CO_DOCUMENT_DELETE
|
Löschen vorerfasste Eingangsrechnung MM | ||||
| 115 |
FM_CO_DOCUMENT_REVERSE
|
Löschen Faktura / Lastschriftanforderung SD | ||||
| 116 |
FM_CO_REVERSE_CLEARING
|
Ausgleichsrücknahme Finanzmittelrechnung CO | ||||
| 117 |
FM_CO_REVERSE_CLEARING REFERENCE(I_AUGGJ) LIKE BKPF-GJAHR
|
Ausgleichsrücknahme Finanzmittelrechnung CO | ||||
| 118 |
FM_DOCUMENT_ASSIGNMENT_GET REFERENCE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Aktuelle Kontierung ermitteln | ||||
| 119 |
FM_DOCUMENT_ASSIGNMENT_GET
|
Aktuelle Kontierung ermitteln | ||||
| 120 |
FM_DOCUMENT_CREATE_OLD_FI
|
Erstellen eines neuen FM-Beleges aus den ausgezifferten Belegen | ||||
| 121 |
FM_DOCUMENT_FM_ASSIGNMENT_GET
|
FM Kontierung von Anzahlungen nachlesen | ||||
| 122 |
FM_DOCUMENT_FM_ASSIGNMENT_GET REFERENCE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
FM Kontierung von Anzahlungen nachlesen | ||||
| 123 |
FM_DOCUMENT_GET_DPR_ACCOUNT
|
Aktuelle Kontierung aus der übergeb. Anzahlung lesen | ||||
| 124 |
FM_DOCUMENT_GET_DPR_ACCOUNT REFERENCE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Aktuelle Kontierung aus der übergeb. Anzahlung lesen | ||||
| 125 |
FM_DOCUMENT_RECORD_CHAIN
|
Multi-funding document display | ||||
| 126 |
FM_DOCUMENT_WORK_OVER_OLD_FI
|
Der eingelesene (Ausgleich) FM-Beleg wird nachbearbeitet | ||||
| 127 |
FM_FI_DERIVE_FIPOS_MABER VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Ableitung Finanzposition/Mahnbereich aus XREF1 | ||||
| 128 |
FM_FI_DERIVE_FIPOS_MABER
|
Ableitung Finanzposition/Mahnbereich aus XREF1 | ||||
| 129 |
FM_FI_MASS_DOCS_SELECT
|
Select open item for deferral | ||||
| 130 |
FM_FI_MM_PP_POST REFERENCE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
MM: Buchen eines vorerfassten MM-Beleges | ||||
| 131 |
FM_FI_MM_PP_POST
|
MM: Buchen eines vorerfassten MM-Beleges | ||||
| 132 |
FM_FI_TAX_SCREEN_CALL
|
Aufruf des Bildschirmes fuer Steuerbetraege | ||||
| 133 |
FM_FYC_OPEN_ITEM_DEQUEUE
|
Belegsperren entsperren für Obligo-Belege | ||||
| 134 |
FM_FYC_OPEN_ITEM_ENQUEUE
|
Belegsperren setzen für Obligo-Belege | ||||
| 135 |
FM_GET_PPA_IMPROPER_DAYS VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Get improper invoice (PPA) due date | ||||
| 136 |
FM_IL_CALL_ISPSCA_LIST
|
Aufruf der Einzelpostenliste ISPS-CA | ||||
| 137 |
FM_INV_PAY_DECISION
|
Decision on payment of PPA invoices | ||||
| 138 |
FM_KTABS_DOCUMENTS_ANA
|
Beleganalyse Tagesabschluss | ||||
| 139 |
FM_KTABS_DOCUMENTS_GET
|
Einlesen von FI und FM Belegen für den Tagesabschluss | ||||
| 140 |
FM_KTABS_PSOBT_NULL_CHECK
|
Check auf ungesetztes PSOBT | ||||
| 141 |
FM_LGD_ZAHLUNGEN_DATEN
|
FI-Belege zum Bankumsatz (Zahlungsbelege) suchen | ||||
| 142 |
FM_MEMBERS_TO_COVER_POOL VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Teilnehmer zum Deckungsring lesen | ||||
| 143 |
FM_MEMBERS_TO_COVER_POOL
|
Teilnehmer zum Deckungsring lesen | ||||
| 144 |
FM_PAYMENT_PROPOSAL_CHECK
|
Vorgeschlagene Zahlungen: Fortschreibung und Verfügbarkeitskontrolle | ||||
| 145 |
FM_PAYTR_CALL_S200
|
Aufruf des RFFMS200 über Funktionsbaustein | ||||
| 146 |
FM_PAYTR_CALL_S201 VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Aufruf des RFFMS201 über Funktionsbaustein | ||||
| 147 |
FM_PAYTR_CALL_S201
|
Aufruf des RFFMS201 über Funktionsbaustein | ||||
| 148 |
FM_PAYTR_FI_CLEARED_ACC_READ VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR DEFAULT 0000
|
Lesen der ausgeglichenen Konten zu einem Beleg | ||||
| 149 |
FM_PAYTR_FI_CLEARED_ACC_READ
|
Lesen der ausgeglichenen Konten zu einem Beleg | ||||
| 150 |
FM_PAYTR_GET_CLEARED_ITEMS_FI
|
Ausgeglichene Positionen zu einem Zahlungsbeleg | ||||
| 151 |
FM_PAYTR_GET_SINGLE_CLEARING
|
Selektieren aller an einem Ausgleich beteiligten Belege | ||||
| 152 |
FM_PAYTR_READ_DOCUMENTS_FM
|
Einlesen offener FM_Belege (vollständig) | ||||
| 153 |
FM_PAYTR_READ_DOCUMENT_KEYS_FI
|
Selektion offener Belege über BKPF | ||||
| 154 |
FM_PAYTR_SEPARATE_DOCUMENTS
|
Aufteilung eingelesener FI Belege in Zahlungen und Rechnungen | ||||
| 155 |
FM_PAY_DIRECTIVE_POST
|
FM: Document checks before posting | ||||
| 156 |
FM_PAY_DIR_OPEN_AMO_CLEARED
|
Calculates the amount for cleared documents | ||||
| 157 |
FM_PSO_DISP_CONS_ALV
|
Funktion zum Anzeigen der Reduzierung von Auszahlungsanordnungen in ALV | ||||
| 158 |
FM_PUR_GET_BANK_CLEARINGS
|
Bankverrechnungen holen und analysieren | ||||
| 159 |
FM_REVERSE_CLEARING_FI
|
Corebestandteile der Ausgleichsrücknahme | ||||
| 160 |
FM_REVERSE_CLEARING_FI REFERENCE(I_AUGGJ) LIKE BKPF-GJAHR
|
Corebestandteile der Ausgleichsrücknahme | ||||
| 161 |
FM_RIB_ACRQ_RELATIONS_GENERATE
|
Generieren belegbasierter Erhöhungsrelationen zur Faktura | ||||
| 162 |
FM_RIB_WRITE_FMUDBSEGH
|
Generieren belegbasierter Erhöhungsrelationen zur Faktura | ||||
| 163 |
FM_RULE_EXISTING_CHECK VALUE(IP_GJAHR_NEW) LIKE BKPF-GJAHR
|
Prüfung auf vorhandene Steuerdaten | ||||
| 164 |
FM_RULE_EXISTING_CHECK
|
Prüfung auf vorhandene Steuerdaten | ||||
| 165 |
FM_SHERLOCK_ADD_DOCUMENT
|
Add Doccument to DB Fmsherlock | ||||
| 166 |
FOAP_CDITEMS_00001120
|
BTE 00001120 | ||||
| 167 |
FORM_PRINT_AFTER_POSTING VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Druckdaten zum gebuchten Zahlungsbeleg bereitstellen | ||||
| 168 |
FORM_PRINT_AFTER_POSTING
|
Druckdaten zum gebuchten Zahlungsbeleg bereitstellen | ||||
| 169 |
FPRL_PROCESS_00001811
|
Payment Release: Selection of SEPA mandate (internal use only) | ||||
| 170 |
FSCM2_AUDIT_AR_PI_INT
|
FSCM Biller Direct Audit FI-AR interner Baustein | ||||
| 171 |
FTE_BSM_GL_BALANCE_OLDGL
|
Determine balance for old and new GL | ||||
| 172 |
FTI_FISCAL_YEAR_MONTH_GET
|
Bestimmt das Geschäftsjah und die Periode für Buchungskrei | ||||
| 173 |
FTRA_GET_TRIP_PAYMENT_HISTORY
|
Zahlungshistorie einer Reise im FI ermitteln | ||||
| 174 |
FVD_BO_DB_READ_BUS
|
Geschäftsvorfalldaten lesen von Datenbank | ||||
| 175 |
FVD_CHK_FI_DOC_READ REFERENCE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Read FI Document | ||||
| 176 |
FVD_CHK_FI_DOC_READ
|
Read FI Document | ||||
| 177 |
FVD_INV_ACC_DB_DOCUMENT_READ
|
Lesen Beleg (FI) über Strukturen FI-Beleg (BKPF, BSEG, BSEC, BSET) | ||||
| 178 |
FVD_PAYMENT_SET_PAY_DUN_BLOCK
|
Mahnsperre und Zahlsperre setzen | ||||
| 179 |
FVD_REPAY_OL_SAVE_AND_POST
|
Rückzahlung Sichern, Freigeben, Aktivieren, Buchen | ||||
| 180 |
FVD_SEPA_OL_NAD_PUT_MAN
|
Store manual changes in VDSEPA_AUTODEB | ||||
| 181 |
FVD_SM_SHOW_DOC
|
Beleganzeige aus FI | ||||
| 182 |
FVEPCD_CLEAR_AR_CN
|
Gleicht OP's zu (Debitor/Vertrag) mit Saldo = 0 aus | ||||
| 183 |
F_181_FBRA VALUE(FISCAL_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Nachbelastung GuV: Rücknahme Ausgleich | ||||
| 184 |
F_181_FBRA
|
Nachbelastung GuV: Rücknahme Ausgleich | ||||
| 185 |
GET_CHECK_INFORMATION
|
Anzeige von Scheckinformationen zu einem Rechungs- oder Zahlungsbeleg | ||||
| 186 |
GET_CHECK_INFORMATION VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Anzeige von Scheckinformationen zu einem Rechungs- oder Zahlungsbeleg | ||||
| 187 |
GET_CLEARED_ITEMS
|
Ausgeglichene Positionen zu einem Zahlungsbeleg | ||||
| 188 |
GET_CLEARED_ITEMS_CREDIT_CARD
|
Positionen mit bestimmten Zahlungskartendaten finden | ||||
| 189 |
GET_CUP_CIG_BOE_IT
|
Get customer CUP/CIG from BOE/FI | ||||
| 190 |
GET_CUP_CIG_FI_DOCUMENT_IT
|
Read CUP/CIG | ||||
| 191 |
GET_CUP_CIG_IT
|
To fetch CUP/CIG from FI/MM | ||||
| 192 |
GET_CUP_CIG_VEND_IT
|
Get CUP/CIG for vendor invoices from FI/MIRO | ||||
| 193 |
GET_CURRENT_YEAR
|
Besorgen des Geschaeftsjahres und -Monat aus vorgegebenem Datum | ||||
| 194 |
GET_CURRENT_YEAR VALUE(CURRY) LIKE BKPF-GJAHR
|
Besorgen des Geschaeftsjahres und -Monat aus vorgegebenem Datum | ||||
| 195 |
GET_CURRENT_YEAR VALUE(PREVY) LIKE BKPF-GJAHR
|
Besorgen des Geschaeftsjahres und -Monat aus vorgegebenem Datum | ||||
| 196 |
GET_DOCUMENTS
|
Lesen von Verwaltungsdaten aus REGUT und Zahlungsbelegen aus RFDT | ||||
| 197 |
GET_EQ_INFO VALUE(I2_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Main Processing of Build_EQ_Table - Determines Equity Share Information | ||||
| 198 |
GET_EQ_INFO
|
Main Processing of Build_EQ_Table - Determines Equity Share Information | ||||
| 199 |
GET_FOLGE_BELEG
|
Folgebelege finden(Wechsel, PV, bukrs-übergreifend | ||||
| 200 |
GET_GKONT
|
Obtain offsetting item, document will be imported from the database | ||||
| 201 |
GET_GKONT VALUE(GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Obtain offsetting item, document will be imported from the database | ||||
| 202 |
GET_GPOS VALUE(GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Obtain offsetting item | ||||
| 203 |
GET_INVOICE_DOCUMENT_NUMBERS
|
Zu einem Zahlungsbeleg werden die zugehörigen Rechnungsbelege ermittelt | ||||
| 204 |
GET_INV_FOR_LAST_DAY
|
Get the list of invoices for the last period | ||||
| 205 |
GLE_ADB_DIRECT_AVGSL_REVERSE
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001030 | ||||
| 206 |
GLE_ADB_IDENTIFY_PERIOD_LDGRP
|
Identifiziert Periode für Buchungen mit spezifischer Ledgergruppe | ||||
| 207 |
GLE_ADB_IDENTIFY_PERIOD_LDGRP REFERENCE(E_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Identifiziert Periode für Buchungen mit spezifischer Ledgergruppe | ||||
| 208 |
GLE_ECS_AL_FI_LINE_ITEM_GET
|
Liefert Line Item zu FI Dokument | ||||
| 209 |
GLE_ECS_AL_ITEM_GET_BY_RNG_MDF
|
Auswahl über Tab. ECS_Item und FI_item_modified | ||||
| 210 |
GLE_ECS_AL_ITEM_UNDELETE
|
Setzt ECS-Posten auf Status "gelöscht" (im Puffer) | ||||
| 211 |
GLE_ECS_ARC_CHECK
|
Betriebwirtschaftliche Prüfungen zu Objekt GLE_ECS | ||||
| 212 |
GLE_ECS_DB_GET_BKPF
|
ECS: Funktionsbaustein zum Lesen in der Buchungskreisbearbeitung | ||||
| 213 |
GLE_ECS_DB_ITEM_GET_BY_RNG
|
Über Tab. ECS_Item und FI_item_modified selektieren | ||||
| 214 |
GLE_ECS_FI_REV_CHECK_GRPID
|
Prüfung ob Feld GRPID richtig für Storno gesetzt | ||||
| 215 |
GLE_ECS_FI_REV_IND_CHECK
|
Prüfung ob Storno-Indikator gesetzt wurde | ||||
| 216 |
GLE_ECS_GET_DOCS_FIDOC_REVERSE
|
Storno: ECS Posten + FI Belege anhand eines FI Beleges ermitteln | ||||
| 217 |
GLE_ECS_ITEM_SENDER VALUE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
aus Ursprungsbeleg das ECS-Item ermitteln | ||||
| 218 |
GLE_ECS_ITEM_SENDER
|
aus Ursprungsbeleg das ECS-Item ermitteln | ||||
| 219 |
GLE_ECS_UI_GET_POSTED
|
Gebuchten Beleg zurückliefern | ||||
| 220 |
GLE_ECS_UI_GET_REVERSAL
|
Stornobeleg zurückliefern | ||||
| 221 |
GLE_MCA_FAGL_READ_POSTLINE
|
Read line items (New G/L) | ||||
| 222 |
GLE_MCA_FI_REV_CHECK_DOCUMENTS
|
Check Document Number | ||||
| 223 |
GLE_MCA_FI_REV_CHECK_GRPID
|
Obsolete! | ||||
| 224 |
GLE_MCA_FX_POS_UPDATE_MI_RATES
|
Update the Posting Lines for Manual Entry Exchange Rates | ||||
| 225 |
GLE_MCA_GENL_GET_FORCU_DOCS
|
Get foreign currency documents | ||||
| 226 |
GLE_MCA_GENL_GET_FORCU_DOCS2
|
Get foreign currency documents | ||||
| 227 |
GLE_MCA_GENL_READ_RESULTLIST
|
MCA - Reads resulting document data using runid | ||||
| 228 |
GLE_MCA_GENL_REVERSE
|
MCA Reversal Function | ||||
| 229 |
GLE_MCA_GENL_REVERSE_F80
|
Obselete! | ||||
| 230 |
GLE_MCA_GENL_REV_POSTPROCESS
|
Update of MCA Run Administration Data | ||||
| 231 |
GLE_MCA_PLX_SELECT_REV
|
Select all the Documents to be Reversed | ||||
| 232 |
GLE_MCA_READ_BKPF
|
Read Data from Table BKPF | ||||
| 233 |
GLE_MCA_READ_DOC_HEADER_FXR
|
Read Exchange Rate Details from FI Document Header | ||||
| 234 |
GLE_MCA_READ_DOC_HEADER_FXR_L
|
Read Exchange Rate List from FI Document Header | ||||
| 235 |
GLE_RUNADM_UI_GET_FIDOCS
|
Show FI docs of run | ||||
| 236 |
GM_DOCUMENT_DISPLAY
|
GM Display original document | ||||
| 237 |
G_BEB_GET_RESET_CLEARING_INFO VALUE(FISCAL_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Belegaufteilung: RW-Beleg bei Rücknahme Ausgleich erzeugen | ||||
| 238 |
G_BEB_GET_RESET_CLEARING_INFO
|
Belegaufteilung: RW-Beleg bei Rücknahme Ausgleich erzeugen | ||||
| 239 |
G_BEB_SET_RESET_CLEARING_DATE VALUE(FISCAL_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Belegaufteilung: Ausgleichsrücknahmeinformation in Funktionsgr. übernehmen | ||||
| 240 |
G_BEB_SET_RESET_CLEARING_DATE
|
Belegaufteilung: Ausgleichsrücknahmeinformation in Funktionsgr. übernehmen | ||||
| 241 |
G_RWIN_REVERSE
|
Echter Storno - Hauptverarbeitung (entspricht G_RWIN_CHECK) | ||||
| 242 |
G_RWIN_REVERSE_PRECHECK
|
Echter Storno - Precheck | ||||
| 243 |
G_RWIN_UPDATE
|
update General Ledger mit dem RWIN-Beleg | ||||
| 244 |
HISTORY_SHOW
|
Erstellen des Dokumentflußes für einen Scheck/Wechsel | ||||
| 245 |
HMK_DETERMINE VALUE(IP_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Zu konkr. HHM-Kontierung die passendste gener. HHM-Kontierung ermitteln | ||||
| 246 |
IBU_FS_DERIVE_POSTING_DATE
|
Posting date adjustment for document posting in FI | ||||
| 247 |
IBU_FS_DERIVE_POSTING_DATE REFERENCE(C_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Posting date adjustment for document posting in FI | ||||
| 248 |
IBU_FS_INTERFACE_00001020
|
Branch calendar enhancement - BTE event 00001020 (Final check) | ||||
| 249 |
IDCN_FSC_ALV
|
FSC Display Form in ALV | ||||
| 250 |
IDCN_POST_FOR_ODN
|
Official Document Numbering for China - SD/MM/AM/HR | ||||
| 251 |
IDCN_POST_FOR_ZJFPLBAL
|
Post data to ZJFPLBAL in BTE 00001030 | ||||
| 252 |
IDMX_DI_BTE_00001030
|
(FB01) Save data with BTE 1080 | ||||
| 253 |
IDMX_DI_CHECK_FI
|
Checks valid FI document | ||||
| 254 |
IDMX_DI_CHECK_TAX_ADJUSTMENT
|
Filter out tax adjustment documents | ||||
| 255 |
IDMX_DI_FI_DATA_EXTRACT
|
Generate Extract for FI digital invoice | ||||
| 256 |
IDMX_DI_FI_SIGN
|
Sign FI Invoice | ||||
| 257 |
IDMX_DI_FI_SINGLE_SIGN
|
Sign Single FI Digital Invoice | ||||
| 258 |
IDMX_PRE_GET_APPROVAL
|
reads approval number of prenumbered invoice MX | ||||
| 259 |
IDOC_INPUT_BBP_IV
|
IDoc -> BAPI: IDOC_INPUT_BBP_IV | ||||
| 260 |
IDOC_OUTPUT_GSVERF_KONS
|
IDOC-Ausgang: Konsignationsabrechnung für Rechnungsprüfung | ||||
| 261 |
ID_INFLATION_BAL_SHEET REFERENCE(I_BILVJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Inflation Adjustment bal.sheet: Correct comparis.period | ||||
| 262 |
ID_INFLATION_BAL_SHEET
|
Inflation Adjustment bal.sheet: Correct comparis.period | ||||
| 263 |
ID_INFLATION_BAL_SHEET REFERENCE(I_BILBJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Inflation Adjustment bal.sheet: Correct comparis.period | ||||
| 264 |
IMMO_LASTSCHR_RUECKL
|
Bearbeitung von Lastschriftrückläufern zu Zahlungseingangsbearbeitung | ||||
| 265 |
IMMO_OPEN_PAYINS VALUE(GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR DEFAULT SPACE
|
Zuordnung von Zahlungseingängen | ||||
| 266 |
INTERCOMPANYNUMBER_ASSIGN
|
INTERCOMPANYNUMBER_ASSIGN | ||||
| 267 |
IPM_CR_PAYMENT_HISTORY_GET
|
Alle Zahlungen zu einer Rechnung selektieren | ||||
| 268 |
IPM_CR_REPOST_DOCUMENTS_POST
|
Umbuchungsbelege für IPM Contract Revision buchen | ||||
| 269 |
ISH_302_SKO_FILL
|
IS-H §302 Daten für SKO-Segment versionsunabhängig beschaffen | ||||
| 270 |
ISH_CANCEL_CLEAR_DOWN_PAYMENT VALUE(VERR_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Anzahlungsverrechnung stornieren (inkl. Ausgleich zurücknehmen) | ||||
| 271 |
ISH_CANCEL_CLEAR_DOWN_PAYMENT VALUE(ANZGJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Anzahlungsverrechnung stornieren (inkl. Ausgleich zurücknehmen) | ||||
| 272 |
ISH_CANCEL_DOWN_EXTRA_P_CHANGE VALUE(BELEG_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Belegänderungen bei An-/Zuzahlungsbelegen nach Rechnungs-Vollstorno | ||||
| 273 |
ISH_CLEARING_INFO_GET
|
IS-H: Ausgleich einer Rechnung ermitteln | ||||
| 274 |
ISH_CLEAR_GL_ACCOUNT VALUE(GJAHR2) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Posten eines Sachkontos ausgleichen | ||||
| 275 |
ISH_CLEAR_GL_ACCOUNT VALUE(GJAHR1) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Posten eines Sachkontos ausgleichen | ||||
| 276 |
ISH_COP_CANCEL_PAYMENT
|
IS-H: Lesen einer Rechnung für Ambulante Zuzahlung | ||||
| 277 |
ISH_DISTRIBUTE_CLEAR_DOWN_PAY VALUE(VERR_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: verteilt Funktion Anzahlung verrechnen/Verrechnung stornieren | ||||
| 278 |
ISH_DISTRIBUTE_CLEAR_DOWN_PAY VALUE(ANZGJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: verteilt Funktion Anzahlung verrechnen/Verrechnung stornieren | ||||
| 279 |
ISH_DISTRIBUTE_CLEAR_GL_ACC VALUE(GJAHR1) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: verteilt Funktion Posten eines Sachkontos ausgleichen | ||||
| 280 |
ISH_DISTRIBUTE_CLEAR_GL_ACC VALUE(GJAHR2) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: verteilt Funktion Posten eines Sachkontos ausgleichen | ||||
| 281 |
ISH_DISTRIBUTE_DOC_CREATE_API
|
IS-H: Buchungen ins FI | ||||
| 282 |
ISH_DISTRIBUTE_DOC_CREATE_API VALUE(E_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Buchungen ins FI | ||||
| 283 |
ISH_DISTRIBUTE_GET_RECEIPT REFERENCE(E_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: verteilt die FI-Funktion Beleg anzeigen auf FuB des Fremdsys. | ||||
| 284 |
ISH_DISTRIBUTE_OPEN_GL_ITEMS VALUE(GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-H: verteilt die FI-Funktion "Anzeigen Offene Posten eines Sachkontos" | ||||
| 285 |
ISH_DISTRIBUTE_PERIOD_DAY_DET VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: verteilt die Funktion Ermittlung erster und letzer Periodentag | ||||
| 286 |
ISH_FI_PERIOD_CHECK
|
IS-H: Prüfen, ob Periode geöffnet | ||||
| 287 |
ISH_FI_R3_DOCUMENT_CREATE_API VALUE(E_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Buchungen ins FI | ||||
| 288 |
ISH_FI_R3_DOCUMENT_CREATE_API
|
IS-H: Buchungen ins FI | ||||
| 289 |
ISH_GET_ADDITIONAL_FI
|
IS-H: Ermittelt zusätzliche FI-Daten für den Rechnungsdruck; u.U. aus R/2 | ||||
| 290 |
ISH_GET_OPEN_GL_ITEMS VALUE(GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR DEFAULT ' '
|
IS-H: Liefert offene Posten eines Sachkontos (BSIS) (System intern) | ||||
| 291 |
ISH_GET_RECEIPT_HEADER VALUE(GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Liefert FI-Belegkopf (System intern) | ||||
| 292 |
ISH_GET_RECEIPT_LINE_ITEM VALUE(GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR DEFAULT ' '
|
IS-H: Liefert FI-Belegposition(en) aus BSEG (System intern) | ||||
| 293 |
ISH_GET_TRANSFER_POST_DOCUMENT REFERENCE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Umbuchungsbeleg ermitteln | ||||
| 294 |
ISH_INV_FI_CLEARING_REASON_GET
|
IS-H: ermittelt Grund für Ausgleich einer Forderungsposition in FI | ||||
| 295 |
ISH_PERIOD_DAY_DETERMINE VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
IS-H: Ermittlung des ersten und letzten Tages einer Buchungsperiode | ||||
| 296 |
ISIDE_CP_SETLMNS_GET
|
Read consignment settlements | ||||
| 297 |
ISIDE_IV_INVOICE_HIST_READ
|
Read Invoice history for purchase document | ||||
| 298 |
ISJP_BTE_00001025
|
(FB01, VFX3) Prepare data before saving | ||||
| 299 |
ISJP_BTE_00001030
|
(FB01) Save data for dynamic key defined with BTE 1080 | ||||
| 300 |
ISJP_BTE_00001050
|
(VFX3) Save when posted via Accounting Interface | ||||
| 301 |
ISJP_INVSUMNR_GET
|
Get PI and MI numbers | ||||
| 302 |
ISM_AC_DOCUMENT_SENDER VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-M/AM: Callback aus ac_document_sender | ||||
| 303 |
ISM_AC_DOCUMENT_SENDER_JFAP VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-M/SD: Callback aus AC_DOCUMENT_SENDER für IS-M/SD-Zuzahlungen | ||||
| 304 |
ISM_AC_DOCUMENT_SENDER_JFRK VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-M/SD: Callback aus AC_DOCUMENT_SENDER für IS-M/SD-Fakturen | ||||
| 305 |
ISM_AC_DOCUMENT_SENDER_JHAK VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-M/AM: Callback aus ac_document_sender für Vorgang JHAK | ||||
| 306 |
ISM_AC_DOCUMENT_SENDER_JHRR VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-M/AM: Callback aus ac_document_sender für Vorgang JHAK | ||||
| 307 |
ISM_AC_DOCUMENT_SENDER_JLRK VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-M/SD: Callback aus AC_DOCUMENT_SENDER für IS-M/SD-Abrechnungen | ||||
| 308 |
ISM_AC_DOCUMENT_SENDER_JNTRECH VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
IS-M/SD: Callback aus AC_DOCUMENT_SENDER für IS-M/SD-Bankrückläufer | ||||
| 309 |
ISM_BYTITLE_PP_PAYMENT_HISTORY
|
IS-M: Teilzahlung ByTitle - Zahlungshistorie ermitteln (gepuffert) | ||||
| 310 |
ISM_LIST_PAYMENT_VIEW
|
IS-M/SD: Übersicht Zahlungen zum Zyklus | ||||
| 311 |
ISPS_CALL_FB08
|
CALL FB08 ISPS US Federal version | ||||
| 312 |
ISPS_CALL_FB08 VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
CALL FB08 ISPS US Federal version | ||||
| 313 |
ISP_FI_JOURNAL
|
Buchungsjournal FI: Erlösbuchungen und Erlösverteilungen | ||||
| 314 |
ISP_MC_ISSUES_IN_LIS_PERIOD_CT
|
Zählen der Vertriebsausgabe in Perioden des LIS | ||||
| 315 |
ISSR_IF_GET_FI_BKPF
|
ISSR: DB-Selekt auf FI-Tabelle Bkpf | ||||
| 316 |
ISSR_IF_LOANPOST
|
ISSR: MW-Ergänzung ACCIT für Darlehen | ||||
| 317 |
ISSR_IF_MIG_READ_FI_DATA_RE
|
ISSR: Holen der FI-Daten für eine RE-Bewegung | ||||
| 318 |
ISSR_IF_MIG_RE_BUILD_MIS_FLOWS
|
ISSR: Abschreibungen des FI-AA als Bewegungen bilden | ||||
| 319 |
ISU_DEREG_RECTRANSF_DISP_DOC
|
Anzeige der Ursprungsbelege | ||||
| 320 |
ISU_DEREG_RECTRANSF_DISP_F_DOC
|
Anzeige der Folgebelege | ||||
| 321 |
ISU_DRG_ADDIT_ACC_DSPLY VALUE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Navigation aggr. Buchung zu Einzelbuchungen | ||||
| 322 |
ITVCL_FICA REFERENCE(YEAR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Function module for FICA IT 3k | ||||
| 323 |
J3RF_RATE_CALC_SEL REFERENCE(F_B_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Down Payments Selection Screen | ||||
| 324 |
J3RF_RATE_CALC_SEL
|
Down Payments Selection Screen | ||||
| 325 |
JOURNAL_00003310
|
Beschreibung der Prozess-Schnittstelle 00003310 | ||||
| 326 |
JV_ADJUST_TAX_LINES
|
Adjust tax lines for tax report | ||||
| 327 |
JV_DIRECT_INPUT
|
Direct Input Postings for Joint Venture | ||||
| 328 |
JV_DOCUMENT_REVERSE_REAL
|
Real Reversal of JV Documents | ||||
| 329 |
JV_EDI_CHECK_INV_EXTRACT
|
JV EDI Billing - Check the Invoice Extract for data | ||||
| 330 |
JV_EDI_CHECK_INV_EXTRACT VALUE(I_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
JV EDI Billing - Check the Invoice Extract for data | ||||
| 331 |
JV_EDI_CONTROL_819_GEN
|
JV EDI Billing - Control calls to 819 generation modules | ||||
| 332 |
JV_EDI_CONTROL_819_GEN VALUE(I_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
JV EDI Billing - Control calls to 819 generation modules | ||||
| 333 |
JV_FI_RESET_CLEARING
|
Belegaufteilung: Ausgleichsrücknahmeinformation in Funktionsgr. übernehmen | ||||
| 334 |
JV_FI_RESET_CLEARING VALUE(FISCAL_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Belegaufteilung: Ausgleichsrücknahmeinformation in Funktionsgr. übernehmen | ||||
| 335 |
JV_GB01_DIRECT_INPUT
|
JV GB01 Direct Input | ||||
| 336 |
JV_GET_PROPERTY_NAME
|
Get property name for venture/equity type level | ||||
| 337 |
JV_GET_PROPERTY_NAME VALUE(I_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Get property name for venture/equity type level | ||||
| 338 |
JV_LOCKBOX
|
Function for lockbox | ||||
| 339 |
J_1A_CI_NUMBER_GET
|
Get Number of Credit Invoice | ||||
| 340 |
J_1A_CREATE_DISCOUNT_DOCUMENTS
|
Post discount memos (one per discount line of payment document) | ||||
| 341 |
J_1A_FI_POST_DOC_CHK_BTE
|
Argentina Electronic Invoice - FI Post check for Sent to AFIP | ||||
| 342 |
J_1A_POST_DISCOUNT_DOCUMENTS
|
Post discount memos (one per discount line of payment document) | ||||
| 343 |
J_1A_PREPARE_DISCOUNT_LINES
|
Prepare discount lines for the payment document | ||||
| 344 |
J_1A_REVERSE_DISC_DOCUMENTS
|
Reverse discount documents belonging to one payment document | ||||
| 345 |
J_1A_SD_CI_DUEDATE_CHECK
|
Check due dates of Credit Invoice | ||||
| 346 |
J_1A_VENDOR_CI_CHECK_00001020
|
Check: Credit Invoice from this vendor? | ||||
| 347 |
J_1A_WS_BUILD_CASH_DISC_DATA
|
AR: FM to update CAE table with FI Discount data | ||||
| 348 |
J_1A_WS_BUILD_FI_DATA
|
AR: FM to update CAE table with FI data | ||||
| 349 |
J_1A_WS_FI_IS_VALID
|
AR: FM To check whether accounting data is valid for WS | ||||
| 350 |
J_1A_WS_POST_BTE_CHEC_1025
|
AR : FM to Validate FI data (BTE Event-1025) | ||||
| 351 |
J_1A_WS_POST_BTE_UPDATE_1030
|
AR : WS - fill tables j_1acae and j_1acontingency (BTE event - 1030) | ||||
| 352 |
J_1A_WS_POST_BTE_UPDATE_1050
|
AR : WS - fill tables j_1acae and j_1acontingency (BTE event - 1050) | ||||
| 353 |
J_1B_EXPORT_BLOCKS_I_L
|
Extract information for MANAD - blocks I and L | ||||
| 354 |
J_1B_FBRA_POSTING_AUFRUFEN VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Transaction calls FBRA and FB08 | ||||
| 355 |
J_1B_FBRA_POSTING_AUFRUFEN
|
Transaction calls FBRA and FB08 | ||||
| 356 |
J_1B_NFE_UPDATE_XBLNR
|
Update XBLNR of Billing and FI-Documents | ||||
| 357 |
J_1B_NF_CANCEL_CHECK_PERIOD
|
Nota Fiscal System - Check posting period in case of cancel | ||||
| 358 |
J_1B_NF_IV_POSTING
|
Nota Fiscal posting in database via application interface | ||||
| 359 |
J_1B_NF_REF_IV_DISPLAY
|
Nota Fiscal System - Invoice Verification Display | ||||
| 360 |
J_1B_SD_FI_INTERFACE
|
Fill interface to FI | ||||
| 361 |
J_1H_OFF_NUMBERING
|
Thailand official document numbering | ||||
| 362 |
J_1H_VAT_NUMBERING
|
VAT numbering for Thailand | ||||
| 363 |
J_1I4A_CREATE_SD_INV_UPDATE
|
Update the database in update task | ||||
| 364 |
J_1I4A_FORTNIGHTLY_UPDATES
|
Updates in Fort nightly program | ||||
| 365 |
J_1I4A_GET_EXCISE_BELNR REFERENCE(GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Get Excise Belnr | ||||
| 366 |
J_1I4A_GET_EXCISE_BELNR
|
Get Excise Belnr | ||||
| 367 |
J_1I4A_SAVE_EXCISE_BELNR
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001050 | ||||
| 368 |
J_1I6_AC_DOCUMENT_CREATE_CIN
|
J_1I6_AC_DOCUMENT_CREATE_CIN | ||||
| 369 |
J_1I6_CALCULATE_DAILY_BAL
|
Calculation of daily balances | ||||
| 370 |
J_1I6_CALCULATE_PERIOD_BAL
|
Used to calculate opening balance for a period | ||||
| 371 |
J_1I6_DETERMINE_EXC_YEAR
|
Determination of excise year | ||||
| 372 |
J_1I6_DETERMINE_EXC_YEAR VALUE(EXCISE_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Determination of excise year | ||||
| 373 |
J_1I6_SERVICE_TAX_UPDATE
|
J_1I6_SERVICE_TAX_UPDATE | ||||
| 374 |
J_1I6_UPDATE_BA
|
to update business area before posting an FI entry | ||||
| 375 |
J_1IEWT_DUEDATE
|
Füllen der türkischen Bordro-Nummer in das Feld BKPF-Xblnr /Event 00001120 | ||||
| 376 |
J_1IEWT_PAN_CHECK
|
PAN Check for Vendors | ||||
| 377 |
J_1IEWT_UPDATE_PROVISION
|
Populate provisions db table on FI doc save. | ||||
| 378 |
J_1IEXGM_BADI_LINE_MODIFY
|
Copy MIGO items | ||||
| 379 |
J_1ITDS_SAVE_CHANGES
|
Open FI: to update TDS table in change option | ||||
| 380 |
J_1ITDS_TABLE_UPDATE
|
Populate TDS Database table. | ||||
| 381 |
J_1ITDS_TABLE_UPDATE_LIV
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001050 | ||||
| 382 |
J_1I_COPY_BUPLA_MR8M
|
Copy Business Place value to LIV document in MR8M | ||||
| 383 |
J_1I_MM_SER_CAT_UPDATE
|
Service category updation for MM invoices | ||||
| 384 |
J_1I_MM_SER_CAT_UPDATE_TABLE
|
MM service category determination | ||||
| 385 |
J_3RFCNT_FILL_RECORDS
|
For Russia: Filling in J_3RFCNT and ZUONR | ||||
| 386 |
J_3RFCNT_ZUONR
|
For Russia: Filling in ZUONR with internal contract number | ||||
| 387 |
J_3RF_BUILD_DOCLIST
|
Document list builder for sales/purchase books | ||||
| 388 |
J_3RF_BUILD_DOCLIST_DTI
|
Document list builder for sales/purchase books | ||||
| 389 |
J_3RF_CLEAR_TAX_ACCOUNT
|
Clear VAT accounts for VAT in transit invoices | ||||
| 390 |
J_3RF_C_ADD_REGINV
|
Document Change (1110): Add Invoice to Register | ||||
| 391 |
J_3RF_NKS_POST_UPDATE
|
J_3RF_NKS_POST_UPDATE | ||||
| 392 |
J_3RF_REGINV_FIND_IN
|
Incoming Invoice Journal: Find Document | ||||
| 393 |
J_3RF_REGINV_FIND_OUT
|
Outgoing Invoice Journal: Find Invoice | ||||
| 394 |
J_3RF_REGINV_SEARCH_IN
|
Search links in journal and return possible entries | ||||
| 395 |
J_3RF_REGINV_UPDATE_DELAY VALUE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Update journal in delayed task | ||||
| 396 |
J_3RF_REGINV_UPDATE_DELAY
|
Update journal in delayed task | ||||
| 397 |
J_3RF_STORNO_REGINV
|
Process cancelled documents in Invoice Journal | ||||
| 398 |
J_3RF_STORNO_REGINV REFERENCE(I_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Process cancelled documents in Invoice Journal | ||||
| 399 |
J_3RKFORM_TBL
|
J_3RKFORM_TBL | ||||
| 400 |
J_3RKSAVE_DOC
|
Save interpretation of document | ||||
| 401 |
J_3RK_GET_CORRESPONDENCE
|
Get account correspondence for documents | ||||
| 402 |
J_3RS_CCD_FI
|
Parked document for CCD fees/dutes | ||||
| 403 |
J_3RS_CCD_FI REFERENCE(E_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Parked document for CCD fees/dutes | ||||
| 404 |
J_3RT_DEPRECIATION_TRANSP_TAX
|
Getting transport tax by depreciation method | ||||
| 405 |
J_7L_AC_DECLARATION_CHECK
|
Meldung vor Verbuchung prüfen | ||||
| 406 |
J_7L_AC_DOCUMENT_CREATE
|
Buchhaltungsbeleg erzeugen | ||||
| 407 |
J_7L_RKR_CREATE_BILLING_DOC
|
Fakturabeleg aus Verkaufsbeleg anlegen | ||||
| 408 |
J_7L_RKR_CREATE_BILLING_DOC REFERENCE(E_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Fakturabeleg aus Verkaufsbeleg anlegen | ||||
| 409 |
J_7L_RKR_PROCESS_ACCRL_UPD_SD
|
Rückstellungskorrekturbuchungen SD ausführen | ||||
| 410 |
J_7L_RKR_READ_BILLING_ITEMS_MA
|
Lesen Fakturapositionen zu Material und Zeitraum | ||||
| 411 |
K23E_GET_CO_DOCUMENTS
|
CO-Belege zu FI-Belegen suchen | ||||
| 412 |
LIFO_UPDATE_INVOICE
|
Fortschreibung der Tabelle MYMP aus dem AG 08 | ||||
| 413 |
LINEITEM_SET_TEXT REFERENCE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Setzen des Segmenttextes aus Tabelle T053 | ||||
| 414 |
LINEITEM_SET_TEXT
|
Setzen des Segmenttextes aus Tabelle T053 | ||||
| 415 |
LINEITEM_SPGLTRANSACT_REPORT VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Lesen der Texte zu Sonderhauptbuchkennzeichen m. Meldepflicht | ||||
| 416 |
LINEITEM_SPGLTRANSACT_REPORT
|
Lesen der Texte zu Sonderhauptbuchkennzeichen m. Meldepflicht | ||||
| 417 |
LOAN_CUSTOMER_OI_BUFFER
|
Zwischenspeichern ausgezifferter offener Posten | ||||
| 418 |
LOAN_DISPLAY_ITEMS
|
Lesen und Anzeige von debitorischen OP's | ||||
| 419 |
LOAN_DISPLAY_NOTE_TO_PAYEE_BR
|
Anzeigen Verwendungszweck | ||||
| 420 |
LOAN_DUNNING_PRINT
|
FI Mahnen - Ausdruck eines Mahnbriefs | ||||
| 421 |
LOAN_EB_EVENT_00002820
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Zeitpunkt 00002810 | ||||
| 422 |
LOAN_EB_PROCESS_00002810
|
Verbuchung von Zahlungseingängen im Darlehensnebenbuch | ||||
| 423 |
LOAN_OPEN_ITEM_DELETE_LOANREF
|
Posten in Sperrtabelle löschen | ||||
| 424 |
LOAN_OPEN_ITEM_INSERT_LOANREF
|
Posten in Sperrtabelle eintragen | ||||
| 425 |
LOAN_POST
|
Buchungsschnittstelle Darlehen | ||||
| 426 |
LOAN_SET_CLEARING_INFORMATION
|
Weitergabe der Darlehensauszifferungsinformationen an das FI | ||||
| 427 |
LOGICAL_ACHIVED_DOCUMENTS
|
Schnittstellenbeschreibung Event 00002920 | ||||
| 428 |
LOGICAL_DOCUMENT_REORG
|
Schnittstellenbeschreibung Event 00002920 | ||||
| 429 |
MB_FIND_DIFF_EKB_WRXFRX
|
Differenzen Bestellentwicklung <=> FI | ||||
| 430 |
MCB_REBUILD_FI VALUE(YEAR_FIRST_DOC) TYPE BKPF-GJAHR DEFAULT 0000
|
Statistikdatenneuaufbau Buchhaltungsbelege | ||||
| 431 |
MCB_REBUILD_FI
|
Statistikdatenneuaufbau Buchhaltungsbelege | ||||
| 432 |
MCB_REBUILD_FI REFERENCE(YEAR_NEXT_DOC) TYPE BKPF-GJAHR
|
Statistikdatenneuaufbau Buchhaltungsbelege | ||||
| 433 |
MCB_STATISTICS_LIS_VALUATION
|
LIS: Price Change/Old Invoice Verification Info Relevant to Valuation | ||||
| 434 |
MCB_STATISTICS_UPD_SIM_IV
|
Fortschreibungssimulation Bestandscontrolling aus Rechnungsprüfung | ||||
| 435 |
MCB_STATISTICS_UPD_SIM_IV VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Fortschreibungssimulation Bestandscontrolling aus Rechnungsprüfung | ||||
| 436 |
ME_CREATE_HISTORY_FINANCE
|
Fortschreiben Bestellentwicklung aus Rechnungsprüfung | ||||
| 437 |
ME_DETERMINE_GJAHR REFERENCE(E_H_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Ermittlung der Buchungsperiode | ||||
| 438 |
ME_DETERMINE_GJAHR
|
Ermittlung der Buchungsperiode | ||||
| 439 |
ME_POST_REQUISITION_EXT
|
Anstoß der Verbuchung der extern erstellten Bestellanforderung | ||||
| 440 |
ME_PREPARE_STATISTICS_FI
|
Vorbereiten Statistikfortschreibung aus Einkauf (Anzahlungen) | ||||
| 441 |
ME_REFRESH_REQUISITION_EXT
|
Rücksetzen aller interner Tabellen beim Anlegen einer Bestellanforderung | ||||
| 442 |
ME_STATISTICS_EBAN_RKO
|
Obligoverwaltung für Bestellanforderungen | ||||
| 443 |
ME_STATISTICS_EKBE_RKO
|
Statistikfortschreibungen aus Bestellentwicklung | ||||
| 444 |
ME_STATISTICS_RKO
|
Statistikfortschreibung aus Einkauf | ||||
| 445 |
MM_ARRANG_CHECK_CREDOC_ARCHIVE
|
Prüft die Archivierbarkeit eines Beleges anhand der Konditionen | ||||
| 446 |
MM_ARRANG_CREDIT_DOC_VALUES
|
bestimmt Ertraege aus einer Gutschrift | ||||
| 447 |
MM_ARRANG_GET_VAL_SETTLE_DOC
|
baut Ertraege einer Absprache aus Abrechnungsbelegen auf | ||||
| 448 |
MM_ARRANG_INVOICE_CANCEL_PREP
|
Pruefen, ob Gutschriftsbeleg bei Storno zur nachtr. Abrechnung gehoert | ||||
| 449 |
MM_ARRANG_INVOICE_CANCEL_PREP VALUE(READ_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Pruefen, ob Gutschriftsbeleg bei Storno zur nachtr. Abrechnung gehoert | ||||
| 450 |
MM_ARRANG_INVOICE_CHANGE
|
Warnung absetzen bei Änderung einer vorerfassten Gutschrift | ||||
| 451 |
MM_ARRANG_INVOICE_NOTE_CANCEL VALUE(INVOICE_STORNO_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Konditionssatzaenderungen bei Storno eines Abrechnungsbeleges (Gutschrift) | ||||
| 452 |
MM_ARRANG_INVOICE_NOTE_CANCEL
|
Konditionssatzaenderungen bei Storno eines Abrechnungsbeleges (Gutschrift) | ||||
| 453 |
MM_ARRANG_INVOICE_NOTE_CANCEL VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Konditionssatzaenderungen bei Storno eines Abrechnungsbeleges (Gutschrift) | ||||
| 454 |
MM_ARRANG_SETTLE_DOC_NUMBERS
|
Abrechnungsbelege zu Konditionen von Absprachen suchen | ||||
| 455 |
MM_GL_DIALOG_IMP_PBO
|
Übergabe Daten MM-IV -> FI-GL PBO | ||||
| 456 |
MM_VENDOR_DIALOG_COMP_IMPORT
|
Datenimport für Dialogkomponente 'Kreditorenposition' | ||||
| 457 |
MRM_ENTRY_KONS
|
Druckausgabe: Konsignationsabrechnung für Rechnungsprüfung | ||||
| 458 |
MRM_FI_DOCUMENT_CHECK
|
Logistik-Rechnungsprüfung: Überprüfung, ob Rechnung bereits erfaßt wurde | ||||
| 459 |
MRM_INV_RED_METHOD
|
Rechnungskürzungs-Verfahren für Storno ermitteln | ||||
| 460 |
MRM_PDF_ENTRY_KONS
|
PDF data | ||||
| 461 |
MR_CREATE_INVOICE
|
Batch-Input für MR01 | ||||
| 462 |
MR_CREATE_INVOICE VALUE(E_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Batch-Input für MR01 | ||||
| 463 |
MR_REVERSE_DOCUMENT_UPDATE
|
Rechnungsbeleg stornieren: Referenzbeleg ändern | ||||
| 464 |
MS_ACCOUNT_ASSIGNMENT_PACKAGE
|
Account Assignment Distribution: Package | ||||
| 465 |
MY_DOCUMENT_TYPE_CHECK
|
Prüfen der Belegart | ||||
| 466 |
O4KT_F_DOCUMENT_NUMBER_SET VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Material-Ledger-Beleg: Belegnummer und Verweis auf Originalbeleg setzen | ||||
| 467 |
OFF_NUMBER_GLOBAL_GET_MODE
|
OBNG Interface: Document Numbering | ||||
| 468 |
OFF_NUMBER_GLOBAL_NUMBERING
|
OBNG Interface: Document Numbering | ||||
| 469 |
OFF_NUMBER_LOCAL_NUMBERING_ID
|
OBNL-Schnittstelle: Belegnummerierung für Indonesien | ||||
| 470 |
OFF_NUMBER_LOCAL_NUMBERING_IN
|
OBNL-Schnittstelle: Belegnummerierung für Taiwan | ||||
| 471 |
OFF_NUMBER_LOCAL_NUMBERING_LV
|
OBNL-Schnittstelle: Belegnummerierung für Latvia | ||||
| 472 |
OFF_NUMBER_LOCAL_NUMBERING_PH
|
OBNL-Schnittstelle: Belegnummerierung für Taiwan | ||||
| 473 |
OFF_NUMBER_LOCAL_NUMBERING_TW
|
OBNL-Schnittstelle: Belegnummerierung für Taiwan | ||||
| 474 |
OFF_NUMBER_LOCAL_NUMBERING_VE
|
OBNL-Schnittstelle: Belegnummerierung für Taiwan | ||||
| 475 |
OI0_MM_MATBEL_PREPARE_WRITE
|
Write Add-on spezific data IS-OIL | ||||
| 476 |
OIRA_READ_DTLT VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Read DTLT function | ||||
| 477 |
OIRE_READ_DTF VALUE(I_DOCYEAR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
PC: Read the DTF transaction | ||||
| 478 |
OPEN_FI_PERFORM_00001120_E
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Zeitpunkt 00001120 | ||||
| 479 |
OPEN_FI_PERFORM_00001120_E VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Zeitpunkt 00001120 | ||||
| 480 |
OPEN_FI_PERFORM_00001170_P
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Prozess 00001170 | ||||
| 481 |
OPEN_FI_PERFORM_00001170_P VALUE(I_YEAR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Prozess 00001170 | ||||
| 482 |
OPEN_FI_PERFORM_00001610_E VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR DEFAULT '0000'
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Zeitpunkt 00001610 | ||||
| 483 |
OPEN_FI_PERFORM_00001610_E
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Zeitpunkt 00001610 | ||||
| 484 |
OPEN_FI_PERFORM_00001820_E VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR OPTIONAL
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Event 00001820 | ||||
| 485 |
OPEN_FI_PERFORM_00001820_E
|
Ausführen der Open FI Aktivitäten zum Event 00001820 | ||||
| 486 |
OUTBOUND_CALL_00002930_E
|
Ausführen Open FI | ||||
| 487 |
OUTBOUND_CALL_00002930_E VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Ausführen Open FI | ||||
| 488 |
OUTBOUND_CALL_00002960_E
|
Schnittstellenbeschreibung Event 00002960 | ||||
| 489 |
OUTBOUND_CALL_00002960_E VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Schnittstellenbeschreibung Event 00002960 | ||||
| 490 |
OUTBOUND_CALL_00708101_P
|
Schnittstellenbeschreibung zu Prozess 00708101 | ||||
| 491 |
OUTBOUND_CALL_00708101_P REFERENCE(E_POST_GJAHR) TYPE BKPF-GJAHR
|
Schnittstellenbeschreibung zu Prozess 00708101 | ||||
| 492 |
PAYEES_REPRINT
|
Findet Zahlungsemfänger um Alten Scheck zu drucken | ||||
| 493 |
PAYMENT_FORM_PRINT
|
Anstoss des Druckprogramms für den Zahlungsträger | ||||
| 494 |
PAYR_UPDATE_PAYMENT
|
Update PAYR mit FI-Belegnummer bei Buchung der Zahlung | ||||
| 495 |
PERIOD_CHECK
|
Bitte FI_PERIOD_CHECK verwenden | ||||
| 496 |
PERIOD_CHECK VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Bitte FI_PERIOD_CHECK verwenden | ||||
| 497 |
PERIOD_DAY_DETERMINE VALUE(I_GJAHR) LIKE BKPF-GJAHR
|
Ermittlung des ersten und letzten Tages einer Buchungsperiode | ||||
| 498 |
PERIOD_DAY_DETERMINE
|
Ermittlung des ersten und letzten Tages einer Buchungsperiode | ||||
| 499 |
PLM_PS_BILLING_INFO_FILL_OUTTA
|
Füllen der Ausgabetabelle für das iView Fakturen anzeigen | ||||
| 500 |
POST_DOCUMENT
|
Post Document |