Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Function Module CUSTOMIZED_MESSAGE (Send Messages According to Set Message Type)
SAP ABAP Function Module
CUSTOMIZED_MESSAGE (Send Messages According to Set Message Type) is used by
# | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
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ACCOUNT_CHECK
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Prüfung ob Konto (Mitbuchkonto) bebucht werden darf | ![]() |
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AC_LINEITEM_AMOUNTS_RATE_CHECK
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Vergleich Beleg- und Hauswährungsbeträge (Abweichung vom Kopfkurs) | ![]() |
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AC_LINEITEM_PAR2_AMOUNTS_CHECK
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Abgleich der Beträge in der zweiten Hauswährung bei Eingabe | ![]() |
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AC_LINEITEM_PAR3_AMOUNTS_CHECK
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Abgleich der Beträge in der zweiten Hauswährung bei Eingabe | ![]() |
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AMUP_DOCUMENT_PROJECT
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Bereitet Verbuchung der Bewegungen vor | ![]() |
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AM_BZDAT_CHECK_ON_ASSET
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Prüfen ob Buchen mit Bezugsdatum auf Anlage zulässig | ![]() |
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AUTHORITY_BUSINESS_AREA
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Berechtigungsprüfung Geschaeftsbereich | ![]() |
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CHECK_DOC_FOR_TAX_RFD
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BSEG für Vorsteuervergütung prüfen | ![]() |
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CHECK_TAX_RFD_00001025
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Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001025 | ![]() |
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CONFIRM_FI_DOCUMENT
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Confirmation of file accounting document | ![]() |
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CONFIRM_FI_DOCUMENT_ITEM
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Bestätigen Ablage Buchhaltungsbelegzeile | ![]() |
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CONVERT_BARCODE
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Breaks Bar Code Down into ESRNR and ESRRE | ![]() |
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DOCHEADER_PERIOD_FIND_CHECK
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Bestimmen und Prüfen der Buchungsperiode | ![]() |
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EPIC_PRQ_PROCESS_00001660
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EPIC: Payment Run - Extend Job Planning | ![]() |
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FAGL_R_OI_TRACK_RESET_CLEARED
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Reorg: Mitschreiben - Rücknahme Ausgleich | ![]() |
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FCJ_CHECK_BUPLA_SECCO
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FBCJ: Überprüfung der BUPLA und SECCO-Eingaben | ![]() |
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FCJ_CHECK_CHEQUE_DATA
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Überprüfung Scheck-Daten Kassenbuch | ![]() |
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FCJ_CHECK_CUSTOM_JOURNAL
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Check customizing entries for a new Cash Journal entry | ![]() |
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FCJ_CHECK_NETTO_AMOUNT
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Check/determine netto/total/tax amount for Cash Journal document | ![]() |
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FCJ_CHECK_TRANSACTION
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Check new Cash Journal transaction | ![]() |
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FCJ_CHECK_WTAX_AMOUNT
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Checks and determines withholding tax for cash journal document | ![]() |
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22 | ![]() |
FCJ_PREP_DOC_FOR_ACCIF
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Prepare tables from CJ posting for posting to the ACC-IF | ![]() |
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FCJ_PREP_POSDOC_FOR_ACCIF
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FBCJ: Vorbereitung der RWIN-Verbuchungstabellen | ![]() |
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FCJ_PRINT_JOURNAL
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Print Cash Journal | ![]() |
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FDM_AR_INTERFACE_00001120
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Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001120 | ![]() |
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FDM_AR_POST_DISPUTE_BUILD
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FSCM-DM: Anlegen eines Disputes beim Ausgleichen | ![]() |
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FDM_SINGLE_DUNNING_CREATE
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Einzelmahnung erzeugen (mit Kundenkontakt vom Typ Mahnung) | ![]() |
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FEB_BSPROC_TAX_INDICATOR_CHECK
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FI: Steuerkennzeichen prüfen | ![]() |
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FERC_PARAMETERS_INIT
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Initialize and read parameters into internal table | ![]() |
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FI_CLEARING_ITEMS_CREATE
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Create clearing line items from open items | ![]() |
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FI_PAYMENT_INSTRUCTION_TABLE
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Prüfung einer Weisung im Zahlungsverkehr | ![]() |
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FI_PSO_AMOUNT_NULL_CHECK
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IS-PS: Prüfung, ob AO nur einen Beleg und Betrag Null hat -> Fehler | ![]() |
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FI_PSO_AMOUNT_NULL_REACTION
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IS-PS: AO-Nummer + Vollst.-Kennzeichen werden vom FI-Beleg geloescht | ![]() |
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FI_PSO_CURRENCY_CHECK
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IS-PS: Währungsumrechnungen prüfen bzw durchführen | ![]() |
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FI_PSO_EART_CHECK
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IS-PS: Überpüfung, ob Einnahmeart Nebeneinnahmeart ist | ![]() |
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FI_PSO_FEBEP_HHMACCOUNT_DET
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HHM-Kontierung für elektronischen Kontoauszug bestimmen | ![]() |
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FI_PSO_FIPOS_PSO_CHECK
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IS-PS: Passt die Finanzposition zum Anordnungstypen? | ![]() |
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FI_PSO_FMPSO_HEADER_CHG_CHECK
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Prüfung, ob die sich der Anordnungskopf unzulässig geändert hat | ![]() |
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FI_PSO_FMPSO_LOT_DELETE_CHECK
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Prüfung, ob die Anordnungsnummer aus einem Beleg einer AO gelöscht wird | ![]() |
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FI_PSO_HHM_POSTING_EART_DET
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IS-PS: HHM-Kontierung wird in Abhaengigkeit von der Einnahmeart gelesen | ![]() |
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FI_PSO_NIEDERSCHLAG_REVERSAL
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IS-PS: Storno einer Niederschlagungsanordnung | ![]() |
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FI_PSO_OBJECT_DEBITOR_CHECK
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IS-PS: Pruefung EArt/Objektklasse und einsetzen eines 'neuen' Debitors | ![]() |
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FI_PSO_PSO06_READ1
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Buchungskreisgruppe, Einnahmeart, Mahnbereich (Tabelle PSO06) lesen | ![]() |
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FI_PSO_PSO43_READ
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Mandantenabhängige Einstellungen lesen (FMISPS) | ![]() |
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FI_PSO_PSOEA_FIPEX_GET
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IS-PS: Ableitung der Finanzposition aus der Einnahmeart | ![]() |
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FI_PSO_PSOEA_FIPOS_GET
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IS-PS: Ableitung der Finanzposition aus der Einnahmeart | ![]() |
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FI_PSO_PSO_PA_GET
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IS-PS: Ausgabe der Daten des Vorlage-Belegs | ![]() |
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FI_PSO_WHOLE_ORDER_CHECK
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Pruefungen auf der Gesamttabelle der Belege | ![]() |
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FI_SUBST_GSBER
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Substitution des Geschäftsbereichs | ![]() |
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FI_TAX_CHECK_DOCUMENT
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Führt Basisüberprüfungen der Steuerberechnung (RW-INT) durch | ![]() |
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FI_TAX_SV_LW_BY_WIA
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TAX-Service zur Berechnung der Betr. in Landeswährung (WIA) | ![]() |
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FI_TAX_SV_TAXITEM
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TAX-Service zur Prüfung der Steuerzeilen in der BSET | ![]() |
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53 | ![]() |
FI_WT_READ_KNBW_MASTER
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Lesen der Quellensteuerinformationen Lieferantenstamm | ![]() |
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FI_WT_READ_LFBW_MASTER
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Lesen der Quellensteuerinformationen Lieferantenstamm | ![]() |
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FI_WT_ZP_CENTRAL_INVOICE_CHECK
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Central invoice check (edit payment proposal) | ![]() |
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FMFG_SET_CCR_DISP_FIELDS
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Set the CCR fields display only where customized as such | ![]() |
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FM_FI_TAX_SCREEN_CALL
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Aufruf des Bildschirmes fuer Steuerbetraege | ![]() |
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FOAP_CDITEMS_CHECK_ADVICE
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Das zum speichern vorgemerkt Avis prüfen | ![]() |
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FPRL_PS_00002105
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Payment Release: | ![]() |
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FTR_CORR_PROCESS_CHECK
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Geschäftsbearbeitung in Abhängigkeit vom Bestätigungsstatus (NachrStrg.) | ![]() |
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FTR_SUBSCR_CUSTOMIZED_MESSAGE
|
Customized Messages für GV GUI Framework | ![]() |
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62 | ![]() |
GLE_AL_FXR_CURRENCY_CHECK
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Get extended exchange rates | ![]() |
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ISJP_BTE_00001025
|
(FB01, VFX3) Prepare data before saving | ![]() |
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ISJP_BTE_00001042
|
(FBRA) Reset cleared items: Check | ![]() |
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ISJP_BTE_00001050
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(VFX3) Save when posted via Accounting Interface | ![]() |
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ISJP_BTE_00001136
|
(FB02) Save changes for dynamic key defined with BTE 00001136 | ![]() |
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67 | ![]() |
J_1B_BARCODE_CONVERT
|
Convert Barcode to Two ISR Number Fields | ![]() |
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J_1B_MATERIAL_READ
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Read material master hierarchy for material attributes | ![]() |
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J_1B_SD_FI_INTERFACE
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Fill interface to FI | ![]() |
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KBPP_START
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Aufruf Budget/Planprozess | ![]() |
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LINEITEM_FIXED_RATE_CHECK
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Detaillierte Prüfung, ob zu einem fixierten Kurs zwei Beträge passen | ![]() |
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LINEITEM_SPGLTRANSACT_REPORT
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Lesen der Texte zu Sonderhauptbuchkennzeichen m. Meldepflicht | ![]() |
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MRM_AMOUNT_CHECK
|
Rechnungswert prüfen | ![]() |
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MRM_DUPLICATE_INVOICE_CHECK
|
Logistik-Rechnungsprüfung: Überprüfung, ob Rechnung bereits erfaßt wurde | ![]() |
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MRM_ERRMSG_COLLECT
|
Logistik-Reprü: Fehler aufbereiten und in Meldunugsprotokoll sammeln | ![]() |
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MRM_FI_DOCUMENT_CHECK
|
Logistik-Rechnungsprüfung: Überprüfung, ob Rechnung bereits erfaßt wurde | ![]() |
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77 | ![]() |
MRM_HEAD_MESSAGE_CREATE
|
Anlegen einer Nachricht für den Logistik-RePrü-Kopf | ![]() |
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78 | ![]() |
MRM_INVOICE_CANCEL_PERFORM
|
MR8M Lock RBKP | ![]() |
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MRM_INVOICE_CONFIRM
|
confirm an archive document with an invoice document | ![]() |
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MRM_ORDER_PRICE_QUANTITY_CHECK
|
Rechnungsmenge in BestellpreisME prüfen / setzen | ![]() |
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MR_ORDER_PRICE_QUANTITY_CHECK
|
Rechnungsmenge in BestellpreisME prüfen / setzen | ![]() |
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MR_WITHHOLDING_TAX_CHECK
|
Prüfung der Quellensteuerdaten | ![]() |
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MS_CHECK_DATE_FOR_INVOICE
|
Prüfung der Laufzeit für Rechnungen auf Blanko-Positionen | ![]() |
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MS_CHECK_LIMIT_FOR_INVOICE
|
Prüfung der Wertlimits bei Blanko-POs bei der Rechnungsprüfung | ![]() |
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OB52_EURO_UMSETZUNG
|
Prüfung auf Öffnung der Periode gegen Euro-Umsetzung | ![]() |
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86 | ![]() |
OIB_2STEP_TRANSFER
|
2STEP TRANSFER - NEW FUNCTION | ![]() |
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PP_COMPLETE_DOCUMENT_ENJ
|
Vervollständigen eines vorerfassten Beleges aus den Enjoy Transaktionen | ![]() |
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PR_WF_PAYMENT_BLOCK_CHECK
|
Payment block check | ![]() |
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SD_CUSTOMER_CHECK
|
Kundenadressdaten prüfen | ![]() |
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SD_CUSTOMER_CHECK_1
|
Check personal data of a customer | ![]() |
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SSC_SR_PERSIST_CREATE_MANUALLY
|
Launch Service Request UI in create mode | ![]() |
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TAXNUMBER_CHECK_DUPL_CUSTOMER
|
Check Tax Numbers for Duplicity | ![]() |
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TAXNUMBER_CHECK_DUPL_VENDOR
|
Check Tax Numbers for Duplicity | ![]() |
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94 | ![]() |
TURKEY_BOE_PRINT_NEW
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New function module TURKEY_BOE_PRINT | ![]() |
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UDM_RSM_GET_MULTI_RFC
|
Wiedervorlagen lesen | ![]() |
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96 | ![]() |
UDM_WORKLIST_FETCH_NEXT
|
Die nächsten Einträge für den Sachbearbeiter holen | ![]() |
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97 | ![]() |
UDM_WORKLIST_REFRESH_WORKLIST
|
Arbeitsliste auffrischen | ![]() |
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98 | ![]() |
UKM_CHECK_CREDIT_LIMIT
|
Prüfung gegen das SAP Creditmanagement | ![]() |
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99 | ![]() |
VHURLUT_GET_CUSTOMER_DATA
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Für Leihgutkontenverwaltung relevante Daten des Kunden ermitteln | ![]() |
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100 | ![]() |
VHURLUT_GET_SUPPLIER_DATA
|
Für Leihgutkontenverwaltung relevante Daten des Lieferanten ermitteln | ![]() |
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101 | ![]() |
WLF_T134G_READ
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Ermitteln des Geschäftsbereiches | ![]() |
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