Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table/Structure Field BSEG-BUKRS (BSEG)
SAP ABAP Table/Structure Field
BSEG - BUKRS (BSEG) is used by
pages: 1 2
# | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
---|---|---|---|---|---|---|
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||
1 | ![]() |
/CEERE/FIBTE_PS_EV_00001030
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FI BTE P&S event 00001030 # property tax CZ | ![]() |
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2 | ![]() |
/IBS/RB_FI_POSTING_DIRECT_LIST
|
RBD: Buchungsschnittstelle FI rufen (Direct Input) | ![]() |
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3 | ![]() |
/NFM/KOMV_VALUES_GET REFERENCE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS OPTIONAL
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Übertragen Basiswerte aus NE in die Preisfindung (Basisformel 900) | ![]() |
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4 | ![]() |
/NFM/NF_RESP_CHECK REFERENCE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Prüfen der NE-Rechnungssperre | ![]() |
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5 | ![]() |
/NFM/NF_RESP_CHECK
|
Prüfen der NE-Rechnungssperre | ![]() |
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6 | ![]() |
/NFM/ORDERPOS_READ_ALL
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Lesen der /NFM/TORDERPOS und Aufbau der XORDERPOS alle Pos | ![]() |
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7 | ![]() |
/NFM/TPROVMOV_PREPARE
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Bestandsbuchungen zu Beistellungen vorbereiten | ![]() |
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8 | ![]() |
/SAPF15/CHECK_AO_DOCUMENTS
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F15 Anordnungen prüfen | ![]() |
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9 | ![]() |
/SAPF15/CHECK_PAYMENT_CLEARING
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F15 Muster für Komprimierung Anordnungspositionen vor F15 Prüfung | ![]() |
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10 | ![]() |
/SAPF15/RM_AO_DISPLAY_HKR
|
F15 RM AO DISPLAY HKR | ![]() |
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11 | ![]() |
/SAPF15/RM_AO_DISPLAY_ZUV
|
F15 RM AO DISPLAY ZÜV | ![]() |
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12 | ![]() |
/SAPF15/RM_AO_POST_FB05_HKR
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F15 RM AO POST FB05 HKR | ![]() |
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13 | ![]() |
/SAPF15/RM_AO_POST_FB05_ZUV
|
F15 RM AO POST FB05 ZÜV | ![]() |
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14 | ![]() |
/SAPF15/RM_AO_POST_FBRA_HKR
|
F15 RM AO POST FBRA HKR | ![]() |
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15 | ![]() |
/SAPF15/RM_AO_POST_FBRA_ZUV
|
F15 RM AO POST FBRA ZUV | ![]() |
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16 | ![]() |
/SAPF15/RM_AO_UNSET_ZLSPR
|
F15 RM BU UNSET ZLSPR | ![]() |
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17 | ![]() |
/SAPPCE/DPC_DOWNPAYMENT_INIT
|
Down Payment Chain: Init Down Payment for Clearing | ![]() |
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18 | ![]() |
/SAPPCE/DPC_INTERFACE_00001025
|
Anzahlungsketten: Business Transaction Event 00001025 | ![]() |
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19 | ![]() |
/SAPPCE/DPC_INTERFACE_00001030
|
Anzahlungsketten: Business Transaction Event 00001030 | ![]() |
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20 | ![]() |
/SAPPCE/DPC_INTERFACE_00001050
|
Anzahlungsketten: Business Transaction Event 00001050 | ![]() |
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21 | ![]() |
/SAPPCE/DPC_INTERFACE_00001110
|
Anzahlungsketten: Business Transaction Event 00001050 | ![]() |
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22 | ![]() |
/SAPPCE/DPC_INTERFACE_00005011
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00005000 | ![]() |
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23 | ![]() |
/SAPPCE/PNV_DPC_OPEN_DPR_READ
|
EC-BP01: Lesen der offenen Anzahlungsanforderungen | ![]() |
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24 | ![]() |
/SAPPCE/PNV_DPC_OPEN_DP_READ
|
EC-BP01: Lesen der offenen Anzahlungsanforderungen | ![]() |
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25 | ![]() |
/SAPTRX/PAYMENT_SAVE_BTE_1040
|
Integration payment process to Event Mgr via BTE 1040 | ![]() |
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26 | ![]() |
ACCR_FI_IMPORT
|
Accruals General G/L account posting | ![]() |
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27 | ![]() |
AC_APAR_SPLIT_DIALOG
|
Eingabe und Anzeige der Betragssplitdaten | ![]() |
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28 | ![]() |
AC_CLR_FB05_ADAPTER
|
Adapter zu FB05 | ![]() |
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29 | ![]() |
AC_CLR_ITEMS_SELECT
|
Selektion offener Posten | ![]() |
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30 | ![]() |
AC_CUSTOMER_DIALOG_COMP_IMPORT
|
Importieren der Daten zur Debitorenposition für Dialog | ![]() |
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31 | ![]() |
AC_CUSTOMER_DIALOG_COMP_IMPORT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Importieren der Daten zur Debitorenposition für Dialog | ![]() |
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32 | ![]() |
AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT
|
Schneller Batch-Input | ![]() |
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33 | ![]() |
AC_DOWNPAYMENT_CHARGE
|
Anzahlungsverrechnung SD | ![]() |
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34 | ![]() |
AC_LINEITEM_AMOUNTS_RATE_CHECK REFERENCE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Vergleich Beleg- und Hauswährungsbeträge (Abweichung vom Kopfkurs) | ![]() |
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35 | ![]() |
AC_LINEITEM_AMOUNTS_RATE_CHECK
|
Vergleich Beleg- und Hauswährungsbeträge (Abweichung vom Kopfkurs) | ![]() |
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36 | ![]() |
AC_LINEITEM_PAR2_AMOUNTS_CHECK VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Abgleich der Beträge in der zweiten Hauswährung bei Eingabe | ![]() |
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37 | ![]() |
AC_LINEITEM_PAR2_AMOUNTS_CHECK
|
Abgleich der Beträge in der zweiten Hauswährung bei Eingabe | ![]() |
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38 | ![]() |
AC_LINEITEM_PAR3_AMOUNTS_CHECK
|
Abgleich der Beträge in der zweiten Hauswährung bei Eingabe | ![]() |
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39 | ![]() |
AC_LINEITEM_PAR3_AMOUNTS_CHECK VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Abgleich der Beträge in der zweiten Hauswährung bei Eingabe | ![]() |
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40 | ![]() |
AC_ONETIMEACCOUNT_DIA_COMP
|
Dialog Komponente: CPD Daten Erfassung | ![]() |
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41 | ![]() |
AC_VENDOR_DIALOG_COMP_IMPORT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Importieren der Daten zur Kreditorenposition für Dialog | ![]() |
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42 | ![]() |
AC_VENDOR_DIALOG_COMP_IMPORT
|
Importieren der Daten zur Kreditorenposition für Dialog | ![]() |
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43 | ![]() |
AC_VENDOR_DIALOG_COMP_MODIF2
|
Screen Modifikation NUR für Subscreens in SAPLFDCB | ![]() |
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44 | ![]() |
AC_VENDOR_DIALOG_COMP_MODIF2 VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Screen Modifikation NUR für Subscreens in SAPLFDCB | ![]() |
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45 | ![]() |
AC_VENDOR_SET_LANDL
|
Ermitteln Lieferland zum Lieferanten | ![]() |
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46 | ![]() |
ADJUST_TAX_BASE VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Steuerbasis um Kleindifferenzen anpassen | ![]() |
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47 | ![]() |
ADJUST_TAX_BASE
|
Steuerbasis um Kleindifferenzen anpassen | ![]() |
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48 | ![]() |
AMSS_DOCUMENT_REVERSE
|
Storno:Zentraler FB zur Verarbeitung Storno einer Anlagenbewegung | ![]() |
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49 | ![]() |
AM_DOCUMENT_COMPLETE
|
FB Übernimmt BuzeiNr. in ANEP, erzeugt BuZeis f. Abgang u. Anzahlung | ![]() |
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50 | ![]() |
APAR_BD_BTE_00001120_IMPL
|
Beschreibung der Prozess-Schnittstelle 00001120 | ![]() |
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51 | ![]() |
APAR_CLEAR_BD_POSTING
|
FSCM-BD: Ausgleich von Umbuchungen | ![]() |
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52 | ![]() |
APAR_EBPP_CHECK_REVERSAL
|
Prüfung ob zu stornierender Beleg durch EBPP angewiesen ist. | ![]() |
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APAR_EBPP_F110_RECHNUNGSDATEN
|
EBPP: Setzen Rechnungsdaten im F110 | ![]() |
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APAR_EBPP_PUT_DISPUTE
|
EBPP: Anlegen von Klärungsfällen zu Rechnungen | ![]() |
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55 | ![]() |
APAR_OPEN_ITEMS_PREPARE
|
Aufbereitung der offenen Posten | ![]() |
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56 | ![]() |
APAR_SEL_CUST_ITM_BY_DOC_NO
|
EBPP: Selektion von Posten zu einer Rechnung | ![]() |
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57 | ![]() |
APAR_SEL_VEND_ITM_BY_DOC_NO
|
EBPP: Selektion von Posten zu einer Rechnung | ![]() |
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58 | ![]() |
APRE_READ_DATA
|
Datenbeschaffung FI-AP >>> Recherche | ![]() |
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59 | ![]() |
ARGENT_PROCESS_00001110
|
Argentine duplicate XBLNR check, accessed via OPEN FI | ![]() |
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60 | ![]() |
ARRE_READ_DATA
|
Datenbeschaffung FI-AR >>> Recherche | ![]() |
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61 | ![]() |
ASSET_DATA_GET
|
FB liest alle für die Verbuchung benötigten Daten zu einer Anlage | ![]() |
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62 | ![]() |
ASSET_DISPOSAL
|
FB behandelt Buchung eines Anlagenabgangs (aus FB01) | ![]() |
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63 | ![]() |
ASSET_EXISTENCE_CHECK
|
FB prüft Kontierung auf Anlage aus dem RF heraus | ![]() |
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64 | ![]() |
ASSET_EXISTENCE_CHECK VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
FB prüft Kontierung auf Anlage aus dem RF heraus | ![]() |
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65 | ![]() |
ASSET_EXISTENCE_CHECK_AINT
|
nur FAA intern! ASSET_EXISTENCE_CHECK verwenden | ![]() |
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66 | ![]() |
ASSET_EXISTENCE_CHECK_AINT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
nur FAA intern! ASSET_EXISTENCE_CHECK verwenden | ![]() |
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67 | ![]() |
ASSET_ITEMS_SHOW
|
FB sendet Window für Erfassung abweichender Buchungsbeträge | ![]() |
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68 | ![]() |
ASSET_TEXT_GET
|
Besorgt die mit E_ def. Daten zu einer Anlagen-Belegzeile | ![]() |
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69 | ![]() |
ASSET_TEXT_GET VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Besorgt die mit E_ def. Daten zu einer Anlagen-Belegzeile | ![]() |
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70 | ![]() |
BBP_MRM_INVOICE_RELEASE_40B
|
logistic IV: release invoice | ![]() |
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71 | ![]() |
BELEGE_ZUM_MATERIAL
|
All documents for one material without duplicates | ![]() |
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72 | ![]() |
BELEGPOSITION_LESEN
|
Retrieve items of an accounting document | ![]() |
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73 | ![]() |
BKK_GL_AT_GET_FIDATA
|
Read FI Data | ![]() |
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74 | ![]() |
BKK_RFC_GL_AT_GET_FIDATA
|
Read FI Data | ![]() |
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75 | ![]() |
BKK_RFC_GL_GET_BKPF_BSEG
|
BCA: Select FI Document Data (with Document No. or Reference Document No.) | ![]() |
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76 | ![]() |
BKK_RFC_GL_GET_FIDOC_SUMSZ
|
BCA: Select FI Document Data (with Totals Record Counter from BCA) | ![]() |
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77 | ![]() |
BREAKDOWN_DOCUMENT
|
Split Receipt | ![]() |
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78 | ![]() |
BREAKDOWN_RELATION_DETERMINE
|
RF048 Eintrag bestimmen | ![]() |
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79 | ![]() |
BREAKDOWN_RESET_CLEARED_ITEMS
|
Reset Cleared Items | ![]() |
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80 | ![]() |
BREAKDOWN_SHOW_DOCUMENT
|
Display of document for "subsequent bus.area/profit center" adjustment | ![]() |
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81 | ![]() |
BUCHUNG_ABW_ERM_BEW VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Ermittlung der Bewegungsart fuer die Abweisungstransaktion | ![]() |
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82 | ![]() |
BUCHUNG_ABW_ERM_BEW
|
Ermittlung der Bewegungsart fuer die Abweisungstransaktion | ![]() |
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83 | ![]() |
BUCHUNG_BELEG_BSS
|
Auf die Belange der ZEV und Abweisungen abgestimmte Kontenfindung | ![]() |
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84 | ![]() |
BUDGET_CHANGE
|
Systemgesteuerte Budgetveränderungen | ![]() |
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85 | ![]() |
BULK_CHANGE_DOCUMENTS
|
Mass change for RF documents | ![]() |
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86 | ![]() |
BWFIP_WRITE_AEDAT_POINTER
|
BW FI: Schreiben der Änderungspointer BWFI_AEDAT (aus FI-Verbuchnung) | ![]() |
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87 | ![]() |
BWFIP_WRITE_AEDAT_POINTER_FBW4
|
BW FI: Schreiben der Änderungspointer BWFI_AEDAT aus FI-AP/AR Zeilen | ![]() |
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88 | ![]() |
BWFIP_WRITE_AEDAT_POINTER_FBW4 VALUE(I_WHERE_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS DEFAULT SPACE
|
BW FI: Schreiben der Änderungspointer BWFI_AEDAT aus FI-AP/AR Zeilen | ![]() |
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89 | ![]() |
BWFIR_READ_BSEG_AEDAT_DATA
|
BW FI: Selektionsbaustein BKPF/BSEG (Hauptbuch-Posten), geänderte Sätze | ![]() |
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90 | ![]() |
BWFIR_READ_BSEG_CPUDT_DATA
|
BW FI: Selektionsbaustein BKPF/BSEG (Hauptbuch-Posten), geänderte Sätze | ![]() |
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91 | ![]() |
BWFIU_CONVERT_FITAX_ITEM
|
BW FI: Umsetzung BSET-Felder in Extraktstruktur DTFITX_4 | ![]() |
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92 | ![]() |
CACSFI_TRANSFER_FI_READ
|
Import FI Document | ![]() |
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93 | ![]() |
CACSHR_TRANSFER_HR_READ
|
Import HR Wage Components | ![]() |
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94 | ![]() |
CALCULATE_TAX_DOCUMENT
|
Steuern auf Belegebene pruefen/rechnen | ![]() |
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95 | ![]() |
CALCULATE_TAX_ITEM
|
Steuern rechnen auf Belegzeilenebene | ![]() |
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96 | ![]() |
CASH_FORECAST_AMOUNT
|
Setzt den Finanzdispobetrag im BSEG | ![]() |
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97 | ![]() |
CASH_FORECAST_AMOUNT_2 VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Setzt den Finanzdispobetrag | ![]() |
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98 | ![]() |
CASH_FORECAST_AMOUNT_2
|
Setzt den Finanzdispobetrag | ![]() |
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99 | ![]() |
CASH_FORECAST_DET_REL_CURRENCY REFERENCE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS DEFAULT SPACE
|
Bestimmt relevanten Währungsschlüssel für Finanzdisposition | ![]() |
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100 | ![]() |
CASH_FORECAST_DET_REL_CURRENCY
|
Bestimmt relevanten Währungsschlüssel für Finanzdisposition | ![]() |
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101 | ![]() |
CASH_FORECAST_DS_RESET_CL_ITEM
|
Belegaufteilung: Rücknahme Ausgleich (FBRA) | ![]() |
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102 | ![]() |
CASH_FORECAST_LEVEL_AND_DATE
|
Setzt die Finanzdispoebene und Finanzdispodatum im BSEG. | ![]() |
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103 | ![]() |
CASH_FORECAST_LEVEL_AND_DATE_2 VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Setzt die Finanzdispoebene und Finanzdispodatum | ![]() |
![]() |
![]() |
104 | ![]() |
CASH_FORECAST_LEVEL_AND_DATE_2
|
Setzt die Finanzdispoebene und Finanzdispodatum | ![]() |
![]() |
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105 | ![]() |
CASH_FORECAST_PO_SELECT_ITEM
|
Drill Down aus CM für Zahlungsaufträge (PYORDH) | ![]() |
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106 | ![]() |
CATT_DOCNO_FROM_BKPF_XBLNR
|
Read corresponding document number from BKPF-XBLNR | ![]() |
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107 | ![]() |
CEX_IMKEY_INPUT
|
Konvertierungs-Exit IMKEY, extern->intern in Abhängigkeit von Tab. VIZNRN | ![]() |
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![]() |
108 | ![]() |
CHANGE_DOCUMENT
|
Execute change documents | ![]() |
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![]() |
109 | ![]() |
CHECK_TAX_RFD_00001025
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001025 | ![]() |
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110 | ![]() |
CH_ESR_SEARCH
|
Function Module for Swiss ISR Procedure | ![]() |
![]() |
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111 | ![]() |
CH_ESR_SEARCH REFERENCE(BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Function Module for Swiss ISR Procedure | ![]() |
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![]() |
112 | ![]() |
CKM8N_GET_VORGANG_TEXT
|
Ermitteln betriebswirtschaftlicher Vorgang | ![]() |
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113 | ![]() |
CKMV_PROCESS_OLD_RP
|
Verarbeitet die alte Rechnungspruefung im Materialbewertungsinterface | ![]() |
![]() |
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114 | ![]() |
CML_LOAN_GET_BANK_VIA_REGUH REFERENCE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Ermitteln Regulierungsbank aus Tab. REGUH | ![]() |
![]() |
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115 | ![]() |
CML_LOAN_GET_BANK_VIA_REGUH
|
Ermitteln Regulierungsbank aus Tab. REGUH | ![]() |
![]() |
![]() |
116 | ![]() |
CNV_TDMS_05_BSEG_PAR
|
parallel processing of BSEG | ![]() |
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117 | ![]() |
CNV_TDMS_05_BSEG_PR
|
parallel processing of BSEG | ![]() |
![]() |
![]() |
118 | ![]() |
CONTRACT_CUSTOMER_CHECK
|
Dialogpruefung, ob Vertrag existent | ![]() |
![]() |
![]() |
119 | ![]() |
CONTRACT_CUSTOMER_CHECK VALUE(I_COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
Dialogpruefung, ob Vertrag existent | ![]() |
![]() |
![]() |
120 | ![]() |
CONTRACT_CUSTOMER_PAYMENTS
|
Forward incoming payment information to FI-VV | ![]() |
![]() |
![]() |
121 | ![]() |
CONTRACT_CUSTOMER_SEARCH
|
Ermitteln eines Debitors aufgrund einer Vertragsnummer | ![]() |
![]() |
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122 | ![]() |
CONTRACT_CUSTOMER_SEARCH VALUE(I_COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
Ermitteln eines Debitors aufgrund einer Vertragsnummer | ![]() |
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![]() |
123 | ![]() |
CON_FIN_DOC_DISPLAY_LI
|
Belegzeilenanzeige in FB03 | ![]() |
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![]() |
124 | ![]() |
CORRESPONDENCE_CHECK_RAGL VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Prüfen ob eine Korrespondenz angefordert wurde bei Rücknahme Ausgleich | ![]() |
![]() |
![]() |
125 | ![]() |
CREATE_BSET_ITEM
|
Steuersegmente (BSET) im Buchhaltungsbeleg aufbauen | ![]() |
![]() |
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126 | ![]() |
CREATE_DEFTAX_ITEM_REVERS
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001040 | ![]() |
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127 | ![]() |
CREDITCONTROL_CALCULATE_AMOUNT VALUE(BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS DEFAULT SPACE
|
Berechnung des Kreditlimitbetrages | ![]() |
![]() |
![]() |
128 | ![]() |
CREDITCONTROL_CALCULATE_AMOUNT
|
Berechnung des Kreditlimitbetrages | ![]() |
![]() |
![]() |
129 | ![]() |
CREDITCONTROL_RECALC_AMOUNT
|
Neuberechnung des Kreditbetrages (nach Änderung Differenzgrund) | ![]() |
![]() |
![]() |
130 | ![]() |
CREDIT_CARD_DOCUMENT_SHLP_EXIT
|
Zahlungskarten: Suchhilfe-Exit für zurücknehmbare Kartenbelege | ![]() |
![]() |
![]() |
131 | ![]() |
CREDIT_CARD_FIND_DATA
|
Finde Zahlungskartendaten zur Belegzeile | ![]() |
![]() |
![]() |
132 | ![]() |
CREDIT_CARD_POST_REFUSAL VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Zahlungskarten: Ausgleich der wieder offenen Zahlungszeile nach Rücknahme | ![]() |
![]() |
![]() |
133 | ![]() |
CREDIT_CARD_POST_REFUSAL
|
Zahlungskarten: Ausgleich der wieder offenen Zahlungszeile nach Rücknahme | ![]() |
![]() |
![]() |
134 | ![]() |
CREDIT_CARD_REFUSAL
|
Zahlungskarten: Rücknahme von Abrechnungen | ![]() |
![]() |
![]() |
135 | ![]() |
CRM_CCM_BUTTON_HIDE_00001135
|
Determines whether the product is active | ![]() |
![]() |
![]() |
136 | ![]() |
CRM_CCM_CHG_PMT
|
Receive communication from CRM for payment processing | ![]() |
![]() |
![]() |
137 | ![]() |
CRP_DOCUMENT_DISPLAY
|
CRP_DOCUMENT_DISPLAY | ![]() |
![]() |
![]() |
138 | ![]() |
CRS_IPMBEAFIPAYM_COLLECT_DATA3
|
IPM: Zahlungsrückmeldung FI-Event 1030: Beleg buchen (Standarddaten) | ![]() |
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139 | ![]() |
CRS_IPMBEAFIPAYM_INITIAL_LOAD
|
Initialer Load für Zahlungsrückmeldung an OR-Datensammler | ![]() |
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140 | ![]() |
CUSTOMER_ITEMS_SELECTION VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Darlehensauszahlung: Selektion offener Posten zum Einbehalt | ![]() |
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141 | ![]() |
DECODE_IMKEY_BEFORE_00001650
|
Sachkonteneinzelpostenliste, zum Event 00001650 | ![]() |
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142 | ![]() |
DEQUEUE_EFVIBSEG VALUE(BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS OPTIONAL
|
Release lock on object EFVIBSEG | ![]() |
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|
143 | ![]() |
DISCOUNT_ACTIVE
|
Determine whether cash discount percent 1 should be subtracted from amount | ![]() |
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144 | ![]() |
DMEE_EXIT_CGI_CCYOFTRF
|
DMEE: Get Currency for Automatic Payment | ![]() |
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145 | ![]() |
DMEE_EXIT_CGI_EQVTAMT
|
DMEE: Get Amount in the Payment Currency | ![]() |
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146 | ![]() |
DMEE_EXIT_IBAN_PAYEE
|
DMEE-Exit for payee's IBAN in Poland | ![]() |
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147 | ![]() |
DMEE_EXIT_PT_READ_BSEG
|
DMEE: Exit to read BSEG entries | ![]() |
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148 | ![]() |
DOCCHG_CHANGE_OP
|
Aufruf der Erw.Belegänderungs - Transaktion | ![]() |
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149 | ![]() |
DOCCHG_POST_DOC
|
Erzeugen von FI Dokument | ![]() |
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150 | ![]() |
DOCSPL_SPLIT
|
Funktionsbaustein für Aufteilung von offenen Debitoren/Kreditoren Posten | ![]() |
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151 | ![]() |
DOWNPAYMENT_DETERMINE_SKFBT
|
Skontobasis für Anzahlungen ermitteln | ![]() |
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152 | ![]() |
ECP_PAYMENT_DATA
|
Create a Payment List from PO's | ![]() |
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153 | ![]() |
ECP_PAYMENT_LIST_DATA
|
Retrieve data for the iView 'paymentstatus' | ![]() |
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154 | ![]() |
EMUL_POST_OPEN_ITEM_CORRECTION
|
Buchung der Korrekturbewegungen für Offene Posten zur EURO-Umst. | ![]() |
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155 | ![]() |
ENQUEUE_EFVIBSEG VALUE(BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS OPTIONAL
|
Request lock for object EFVIBSEG | ![]() |
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|
156 | ![]() |
ENTER_TAXES
|
Steuern erfassen | ![]() |
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157 | ![]() |
EPIC_EBR_ACC_DOC_DATA
|
account document data prepare | ![]() |
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158 | ![]() |
EPIC_EBR_REVERSE_DOCUMENT
|
Reverse clearing document | ![]() |
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159 | ![]() |
ERPSLS_BILLDOC_VIEW_O2C
|
O2C Billing | ![]() |
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160 | ![]() |
EXIT_SAPLFMUD_006 VALUE(IP_FIBUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Determine Value Type for which a Revenues FM Account Assgnt Increases Bdgt | ![]() |
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161 | ![]() |
EXIT_SAPLFVZF_001 VALUE(I_COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
User Exit for Contract-Specific Checks for FB01 | ![]() |
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162 | ![]() |
EXIT_SAPLIEDI_001 VALUE(GL_COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI-EDI: Invoice Receipt - Determine G/L Account per Invoice Line | ![]() |
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163 | ![]() |
EXIT_SAPLIEDI_001 VALUE(COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI-EDI: Invoice Receipt - Determine G/L Account per Invoice Line | ![]() |
![]() |
![]() |
164 | ![]() |
EXIT_SAPLIEDI_002 VALUE(COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI-EDI: Invoice Receipt - Determine Add. Acct Assignm. per Line Item | ![]() |
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165 | ![]() |
EXIT_SAPLIEDI_003 VALUE(COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI-EDI: Invoice Receipt - Fill the Screen Field "Assignment" | ![]() |
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166 | ![]() |
EXIT_SAPLIEDI_004 VALUE(COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI-EDI: Invoice Receipt - Determine Segment Text | ![]() |
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167 | ![]() |
EXIT_SAPLIEDI_005 VALUE(COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI-EDI: Invoice Receipt - Determine the Name of the BDC Session | ![]() |
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168 | ![]() |
EXIT_SAPLIEDI_011 VALUE(I_COMPANY_CODE) LIKE BSEG-BUKRS
|
MM-EDI: Invoice Receipt - Determination of Purchase Order Item | ![]() |
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169 | ![]() |
FAGL_ACC_TO_DOC_TRANSFORM
|
FI: Transformation von RW-Belegformat in FI-Belegformat (nur eingeschr.!) | ![]() |
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170 | ![]() |
FAGL_ALE_ACC_CHECK
|
Kontierungsprüfung für Einzelübertragung | ![]() |
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171 | ![]() |
FAGL_ALE_IDOC_CREATE_FAGLDT01
|
IDOC Struktur FAGLDT01 füllen | ![]() |
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172 | ![]() |
FAGL_CHANGE_DOCUMENT_ADD
|
Ausfuehren der Belegaenderungen BSEG_ADD | ![]() |
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173 | ![]() |
FAGL_FC_CHECK_APND_PPCLR_LGSOI
|
Informationen zum Teilzahlungsposten anhängen | ![]() |
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174 | ![]() |
FAGL_FC_CHECK_APPEND_PP_CLEAR
|
Informationen zum Teilzahlungsposten anhängen | ![]() |
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175 | ![]() |
FAGL_FC_RES_SELECT_HIST_LGSOI
|
Reset: Historie für ledgergruppenspezifisch offene Posten selektieren | ![]() |
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176 | ![]() |
FAGL_FC_RES_SELECT_HIST_OI
|
Reset: Historie für offene Posten selektieren | ![]() |
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177 | ![]() |
FAGL_GET_ARCH_ITEMS_BSEG
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
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178 | ![]() |
FAGL_GET_ARCH_ITEMS_BSIS
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
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179 | ![]() |
FAGL_GET_ARCH_ITEMS_FAGLBSAS
|
Selektion FAGLBSAS/NewGL Einzelposten | ![]() |
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180 | ![]() |
FAGL_GET_BSEG
|
Erfassungssicht eines Belegs mit Belegnummer lesen | ![]() |
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181 | ![]() |
FAGL_GET_GL_DOCUMENT
|
Beleg mit Belegnummer lesen | ![]() |
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182 | ![]() |
FAGL_GET_ITEMS_BSAS
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
![]() |
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183 | ![]() |
FAGL_GET_ITEMS_BSEG
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
![]() |
![]() |
184 | ![]() |
FAGL_GET_ITEMS_BSIS
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
![]() |
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185 | ![]() |
FAGL_GET_ITEMS_FAGLBSAS
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
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186 | ![]() |
FAGL_GET_ITEMS_FAGLBSIS
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
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187 | ![]() |
FAGL_GET_LINE_ITEMS
|
Selektion BSIS/NewGL Einzelposten | ![]() |
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188 | ![]() |
FAGL_GET_OPEN_ITEMS_GL
|
Selektion der offenen Posten aus BSIS/BSAS | ![]() |
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189 | ![]() |
FAGL_GET_OPEN_ITEMS_KU
|
Selektion der offenen Posten aus BSID/BSAD | ![]() |
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190 | ![]() |
FAGL_GET_OPEN_ITEMS_LI
|
Selektion der offenen Posten aus BSIK/BSAK | ![]() |
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191 | ![]() |
FAGL_ITEMS_MASS_CHANGE
|
Massenänderung von Einzelposten | ![]() |
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192 | ![]() |
FAGL_MIG_ADJUST_AUSZ
|
Anpassung der Ausgleichsinformation | ![]() |
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193 | ![]() |
FAGL_MIG_CHANGE_AA_DOCEX_FI
|
Umkontieren externer Belege: Finanzbuchhaltung | ![]() |
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194 | ![]() |
FAGL_MIG_DERIVE_JVA_OPSLIT
|
Erzeugen der OP Aufteilung aus dem JVA | ![]() |
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195 | ![]() |
FAGL_MIG_DERIVE_JVA_RPSPLIT
|
Übernahme JVA Aufteilung | ![]() |
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196 | ![]() |
FAGL_MIG_OPITEMS_AUGMENT
|
OP-Keys BSEG-Daten anreichern und BKPF ermitteln | ![]() |
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197 | ![]() |
FAGL_POST_DOCUMENT_ADD
|
Beleg buchen | ![]() |
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198 | ![]() |
FAGL_R_BSIK_BSEG_WRITE_DB
|
BSIK und BSEG aktualisieren | ![]() |
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![]() |
199 | ![]() |
FAGL_R_OI_TRACK_RESET_CLEARED
|
Reorg: Mitschreiben - Rücknahme Ausgleich | ![]() |
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200 | ![]() |
FAGL_SPL_DOC_GET
|
Gesplitter Beleg | ![]() |
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201 | ![]() |
FBIW_SREP_BSEG_TDNAME
|
SAPscript Standardtexte: Belegsegment Buchhaltung | ![]() |
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202 | ![]() |
FBW4_WRITE_CHANGE_QUEUE
|
Write FI-AP/AR records to BW change (delta) queue | ![]() |
![]() |
![]() |
203 | ![]() |
FBW4_WRITE_CHANGE_QUEUE VALUE(I_WHERE_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS DEFAULT SPACE
|
Write FI-AP/AR records to BW change (delta) queue | ![]() |
![]() |
![]() |
204 | ![]() |
FBW4_WRITE_CHANGE_QUEUE_SREP VALUE(I_WHERE_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS DEFAULT SPACE
|
Write FI-AP/AR records to BW change (delta) queue | ![]() |
![]() |
![]() |
205 | ![]() |
FBW4_WRITE_CHANGE_QUEUE_SREP
|
Write FI-AP/AR records to BW change (delta) queue | ![]() |
![]() |
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206 | ![]() |
FB_ICRC_BS_DK_SEL_RFC
|
Select open items for key date from BS+S | ![]() |
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207 | ![]() |
FB_ICRC_BS_S_SEL_RFC
|
Select open items for key date from BS+S | ![]() |
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208 | ![]() |
FDM_AR_CCM_ASSIGN_PMT
|
Verteilung einer Zahlungspos. auf offene Rechnungspos. | ![]() |
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209 | ![]() |
FDM_AR_CCM_PAYMENT_CHECK
|
Zahlungschecks | ![]() |
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210 | ![]() |
FDM_AR_CCM_PAYMENT_READ
|
Zahlungsattribute lesen | ![]() |
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211 | ![]() |
FDM_AR_CCM_PAY_STATUS_GET
|
FSCM-DM: Ermittelung des Zahlungsstatus | ![]() |
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212 | ![]() |
FDM_AR_CCM_PROCESS
|
FSCM-DM: Enstieg in den CCM Prozess | ![]() |
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213 | ![]() |
FDM_AR_CCM_TRIGGER_FILL
|
Füllen der Triggerstruktur | ![]() |
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214 | ![]() |
FDM_AR_CDIS_ADD_TO_DISPUTE
|
FSCM-DM: Beanstandete Objekte einem Klärungsfall hinzufügen | ![]() |
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215 | ![]() |
FDM_AR_CDIS_AMOUNT_CALC
|
FSCM-DM: Calculate Customer-Disputed Amount | ![]() |
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216 | ![]() |
FDM_AR_CDIS_CRED_READ_SINGLE
|
FSCM-DM: Lesen einer Habenposition | ![]() |
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217 | ![]() |
FDM_AR_DOC_ADD_TO_DISPUTE
|
FSCM-DM: Hinzufügen eines Belegs zu einem Dispute (nur beim Anlegen) | ![]() |
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218 | ![]() |
FDM_AR_DOC_CASE_OBJECTS_GET
|
FSCM-DM: Ermitteln entfernbare Posten im Klärungsfall | ![]() |
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219 | ![]() |
FDM_AR_DOC_CHECK
|
FSCM-DM: Prüfen, ob ein FI-Beleg in einen Dispute aufgenommen werden kann | ![]() |
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220 | ![]() |
FDM_AR_DOC_CURRENCY_CONVERT
|
FSCM-DM: Umrechnen der Beträge in Disputewährung | ![]() |
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221 | ![]() |
FDM_AR_DOC_DISPUTE_BUILD
|
FSCM-DM: Anlegen eines Disputes zu einem FI-Beleg | ![]() |
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222 | ![]() |
FDM_AR_DOC_INFO_OBJECTS_GET
|
FSCM-DM: Umfeld (Info-Objekte) eines Posten ermitteln | ![]() |
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223 | ![]() |
FDM_AR_DOC_INVOICE_READ
|
FSCM-DM: Rechnung zum disputeten Beleg lesen | ![]() |
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224 | ![]() |
FDM_AR_ESA_DISPUTE_BUILD
|
FSCM-DM: Klärungsfall aus Enterprise Service aufbauen | ![]() |
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225 | ![]() |
FDM_AR_FEB_CHECK
|
FSCM-DM: Prüfen, ob Kontoauszugsposition in Dispute aufnehmbar ist | ![]() |
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226 | ![]() |
FDM_AR_FEB_DISPUTE_BUILD
|
FSCM-DM: Anlegen eines Disputes zu einer Kontoauszugsposition | ![]() |
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227 | ![]() |
FDM_AR_GET_PAID_FOR_DPR
|
Get paid amounts for DP request clearing | ![]() |
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228 | ![]() |
FDM_AR_INTERFACE_00000940
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00000940 | ![]() |
![]() |
![]() |
229 | ![]() |
FDM_AR_INTERFACE_00001120
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001120 | ![]() |
![]() |
![]() |
230 | ![]() |
FDM_AR_INTERFACE_00001135
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001135 | ![]() |
![]() |
![]() |
231 | ![]() |
FDM_AR_INTERFACE_00001136
|
Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001136 | ![]() |
![]() |
![]() |
232 | ![]() |
FDM_AR_POST_DISPUTE_BUILD
|
FSCM-DM: Anlegen eines Disputes beim Ausgleichen | ![]() |
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233 | ![]() |
FDM_AR_PREPARE_CLEARING_DOC
|
FSCM-DM: Betragsänderung der Klärungsfälle ermitteln | ![]() |
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![]() |
234 | ![]() |
FDM_AR_SYNC_DETERMINE_CHANGES
|
FSCM-DM: Ermittlung von Änderungswerten in Belegen | ![]() |
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![]() |
235 | ![]() |
FDM_AR_SYNC_DET_ORIGIN_STATUS
|
FSCM-DM: Originalwerte von BSEG Einträgen ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
236 | ![]() |
FDM_AR_SYNC_EXECUTE_LDDB
|
FSCM-DM: Ausführung von Log And Delay Database Einträgen | ![]() |
![]() |
![]() |
237 | ![]() |
FDM_AR_SYNC_LDDB_INSERT_PREP
|
FSCM-DM: Verbereitung zum Speichern von LDDB Einträgen auf der DB | ![]() |
![]() |
![]() |
238 | ![]() |
FDM_AR_UI_CUSTDISP_OBJECTS_GET
|
FSCM-DM: Aufnehmen von beanstandeten Objekten in einen Klärungsfall (UI) | ![]() |
![]() |
![]() |
239 | ![]() |
FDM_AR_WORK_OVER_AUSZ3
|
Ergaenzen der Ausgleichsinfo fuer spezielle prozesse | ![]() |
![]() |
![]() |
240 | ![]() |
FDM_COLL_DOC_MIRR_INV_DELETE
|
Löschen archivierter Belege in BKPF, BSEG etc. | ![]() |
![]() |
![]() |
241 | ![]() |
FDM_COLL_FILL_TRIGGER_DISPUTE
|
Füllen der Trigger-Struktur bei Dispute Case | ![]() |
![]() |
![]() |
242 | ![]() |
FDM_COLL_INTERFACE_00001025
|
FSCM-COL: Integration Beleg buchen / ausgleichen (Event 00001025) | ![]() |
![]() |
![]() |
243 | ![]() |
FDM_COLL_INTERFACE_00001030
|
FSCM-COL: Zahlungsversprechen aktualisieren (Event 00001030) | ![]() |
![]() |
![]() |
244 | ![]() |
FDM_COLL_INTERFACE_00001136
|
FSCM-COL: Prüfungen in bei Feldänderungen im Beleg (Event 00001136) | ![]() |
![]() |
![]() |
245 | ![]() |
FDM_COLL_INVOICES_BILLDOC_GET
|
Faktura zu Rechnungen lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
246 | ![]() |
FDM_COLL_INVOICE_GET_BY_REF
|
Collections Management: Rechnungsnummer aus Rechnungsbezug ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
247 | ![]() |
FDM_COLL_INV_DOCUMENT_SHOW
|
Drilldown in die Beleganzeige | ![]() |
![]() |
![]() |
248 | ![]() |
FDM_COLL_P2P_DEB_00001025
|
Integration Beleg buchen - Zahlungsversprechen zum Kunden (Event 00001025) | ![]() |
![]() |
![]() |
249 | ![]() |
FDM_COLL_WRITE_CHANGE_QUEUE REFERENCE(I_WHERE_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS DEFAULT SPACE
|
Prozeß-Schnittstelle 5010: Fortschreibung Trigger für Collections Mgmt | ![]() |
![]() |
![]() |
250 | ![]() |
FDM_COLL_WRITE_CHANGE_QUEUE
|
Prozeß-Schnittstelle 5010: Fortschreibung Trigger für Collections Mgmt | ![]() |
![]() |
![]() |
251 | ![]() |
FDM_INVHISTORY_CREATE
|
Belegfluss: Aufbauen des Belegflusses | ![]() |
![]() |
![]() |
252 | ![]() |
FDM_LOCAL_BW_GET_DCPROC
|
FSCM-DM-Integration: Datenselektion Posten für BW | ![]() |
![]() |
![]() |
253 | ![]() |
FDM_MIRR_CLIENT_SETUP
|
Set Up Substitute System | ![]() |
![]() |
![]() |
254 | ![]() |
FDM_P2P_TRANSFER
|
Umhaengen von Zahlungsversprechen | ![]() |
![]() |
![]() |
255 | ![]() |
FEB_BSPROC_00001130
|
Füllen von Text- und Referenzfeldern in Restposten | ![]() |
![]() |
![]() |
256 | ![]() |
FEB_BSPROC_REVERSE_DOCUMENT
|
Stornieren eines Belegs | ![]() |
![]() |
![]() |
257 | ![]() |
FEB_BSPROC_TAX_INDICATOR_CHECK
|
FI: Steuerkennzeichen prüfen | ![]() |
![]() |
![]() |
258 | ![]() |
FEB_BSPROC_TAX_INDICATOR_CHECK VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI: Steuerkennzeichen prüfen | ![]() |
![]() |
![]() |
259 | ![]() |
FERC_DOCUMENTS_GET
|
IS-U/FERC: Get documents for a relation FERC account <-> Natural account | ![]() |
![]() |
![]() |
260 | ![]() |
FERC_PLAN_DATA_UPDATE
|
Update General Ledger plan data | ![]() |
![]() |
![]() |
261 | ![]() |
FIBL_CHECK_INFORMATION_RESET
|
FIBL_CHECK_INFORMATION_RESET | ![]() |
![]() |
![]() |
262 | ![]() |
FIBL_OPAY_POST
|
Verbuchen einer Online-Zahlung | ![]() |
![]() |
![]() |
263 | ![]() |
FIN_FSSC_F110_APPL_CONTEXT_GET
|
Get Application Context of F110 for Automatic SR creation | ![]() |
![]() |
![]() |
264 | ![]() |
FIN_FSSC_SR_AUTO_F110
|
FIN_FSSC_SR_AUTO_F110 | ![]() |
![]() |
![]() |
265 | ![]() |
FIN_FSSC_SR_UI_FAGLL03_LAUNCH
|
Launch Service Request UI for transactions FAGLL03 | ![]() |
![]() |
![]() |
266 | ![]() |
FIN_FSSC_SR_UI_FBLXN_LAUNCH
|
Launch Service Request UI for transactions FBL1N, FBL3N and FBL5N | ![]() |
![]() |
![]() |
267 | ![]() |
FI_1A_SET_DEFAULTS_GI
|
Set default values for gross income tax field of document line item | ![]() |
![]() |
![]() |
268 | ![]() |
FI_ACC_TO_DOC_TRANSFORM
|
FI: Transformation von RW-Belegformat in FI-Belegformat (nur eingeschr.!) | ![]() |
![]() |
![]() |
269 | ![]() |
FI_APAR_MANDATE_GET_FR_PAYMENT
|
Get mandate from settlement data of payment program | ![]() |
![]() |
![]() |
270 | ![]() |
FI_APAR_MANDATE_GET_FR_PAYMENT REFERENCE(IV_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS
|
Get mandate from settlement data of payment program | ![]() |
![]() |
![]() |
271 | ![]() |
FI_APAR_MANDATE_GET_USAGE_DEL
|
Get mandate usage for deleting | ![]() |
![]() |
![]() |
272 | ![]() |
FI_APAR_MANDATE_GET_USAGE_DEL REFERENCE(IV_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS
|
Get mandate usage for deleting | ![]() |
![]() |
![]() |
273 | ![]() |
FI_APAR_MANDATE_RETURN_FR_BANK REFERENCE(IV_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS
|
Process return from bank | ![]() |
![]() |
![]() |
274 | ![]() |
FI_APAR_MANDATE_RETURN_FR_BANK
|
Process return from bank | ![]() |
![]() |
![]() |
275 | ![]() |
FI_AUTH_CHECK_RFC
|
Berechtigungsprüfung bei Buchung über externem RFC | ![]() |
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276 | ![]() |
FI_BL_REVERSE_DOC_CHECK REFERENCE(I_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS OPTIONAL
|
Prüfung, ob zum Beleg eine Zahlungsanordnung existiert | ![]() |
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277 | ![]() |
FI_BL_REVERSE_DOC_CHECK
|
Prüfung, ob zum Beleg eine Zahlungsanordnung existiert | ![]() |
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278 | ![]() |
FI_BSIX_CREATE
|
Aufbau der Tabelle BSIX für diskontierte Wechsel | ![]() |
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279 | ![]() |
FI_CHECK_VALUES_GROSS_INC_TAX VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS OPTIONAL
|
Check entries in Gross Income Tax screen fields | ![]() |
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280 | ![]() |
FI_CLEARED_ACCOUNTS_READ
|
Lesen der ausgeglichenen Konten zu einem Beleg | ![]() |
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281 | ![]() |
FI_CUSTOMER_STCEG_READ
|
Derive EU tax number from debitor master | ![]() |
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282 | ![]() |
FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES
|
Datenübernahme in die Tabelle BKORM | ![]() |
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283 | ![]() |
FI_DATA_FOR_SELF_INVOICES_PL
|
Datenübernahme in die Tabelle BKORM | ![]() |
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284 | ![]() |
FI_DERIVE_TAX_CODE_FROM_MM REFERENCE(I_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS
|
Derive Tax code from MM documents | ![]() |
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285 | ![]() |
FI_DERIVE_TAX_CODE_FROM_MM
|
Derive Tax code from MM documents | ![]() |
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286 | ![]() |
FI_DOCUMENT_ARCH_ADMI_ENTRY
|
Erweiterung der Archivverwaltung um die Information eines Beleges | ![]() |
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287 | ![]() |
FI_DOCUMENT_ARCH_READ_PACKAGE
|
Liest Belege paketweise zum Archivindex aus dem Archiv | ![]() |
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288 | ![]() |
FI_DOCUMENT_CHECK_ARCH_HEADER
|
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand seiner Kopfdaten | ![]() |
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289 | ![]() |
FI_DOCUMENT_CHECK_ARCH_ITEM
|
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand einer seiner Belegzeilen | ![]() |
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290 | ![]() |
FI_DOCUMENT_CHECK_CHANGE
|
FI: CHeck bei Änderung von Belegen aus dem SD oder MM | ![]() |
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291 | ![]() |
FI_DOCUMENT_CHECK_DESTR_HEADER
|
Prüfe Archivierbarkeit eines FI-Beleges an Hand seiner Kopfdaten | ![]() |
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292 | ![]() |
FI_DOCUMENT_FIND_ACCLIFE_ENTRY VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Holt Eintrag aus Kontoartenlaufzeiten zu Buchungskreis, Kontoart und Konto | ![]() |
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293 | ![]() |
FI_DOCUMENT_FIND_ACCLIFE_ENTRY
|
Holt Eintrag aus Kontoartenlaufzeiten zu Buchungskreis, Kontoart und Konto | ![]() |
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294 | ![]() |
FI_DOCUMENT_PROCESS
|
FI: Zeitpunkte CLOSE PROJECT POST prozessieren, lok. Ledge | ![]() |
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295 | ![]() |
FI_DOCUMENT_READ
|
Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel oder zur Belegnummer, Transfer in ABUZ | ![]() |
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296 | ![]() |
FI_DOCUMENT_READ1
|
Lesen Beleg (FI) über Strukturen FI-Beleg (BKPF, BSEG, BSEC, BSET) | ![]() |
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297 | ![]() |
FI_DOCUMENT_RETURN
|
Anzeige des Ursprungsbelegs | ![]() |
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298 | ![]() |
FI_DOC_TO_ACCFI_TRANSFORM
|
FI: Transformation von FI-Belegformat in RW-Belegformat | ![]() |
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299 | ![]() |
FI_DOC_TO_ACC_TRANSFORM
|
FI: Transformation von FI-Belegformat in RW-Belegformat | ![]() |
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300 | ![]() |
FI_DOC_TO_REF_GET
|
Lesen FI-Beleg zum Objektschlüssel | ![]() |
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301 | ![]() |
FI_DOC_TPR_ITEMS_FIND
|
FI: Selektion von BSIK-Belegen im Rahmen von TPR (third party remittance) | ![]() |
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302 | ![]() |
FI_DOWN_PAYMENT_CLEAR_MM
|
Anzahlungsverrechnung MM | ![]() |
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303 | ![]() |
FI_DUPL_INVOICE_CHECK_ARGENTIN
|
Check if official Argentine document number already exists in the system | ![]() |
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304 | ![]() |
FI_EDI_INVOIC_INV_ID01
|
EDI: Rechnungseingang (INVOICE) | ![]() |
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305 | ![]() |
FI_FM_DOC_READ
|
Lesen aller Tabellen einer Ein- oder Auszahlungsanordnung | ![]() |
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306 | ![]() |
FI_IDOC_PREPARE
|
FI: Prüfung und Vorbereitung der ALE-Verteilung von FI-Einzelposten | ![]() |
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307 | ![]() |
FI_ITEMS_MASS_CHANGE
|
Massenänderung von Einzelposten | ![]() |
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308 | ![]() |
FI_KDBTAB_FUELLEN_AKONTO
|
Fill KDBTAB to post exchange rate differences for payments on account | ![]() |
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309 | ![]() |
FI_PAYMEDIUM_SPS_FG_30
|
Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record | ![]() |
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310 | ![]() |
FI_PAYMEDIUM_TC_FG_30
|
Treasury Confirmation Event 30 - Order/Transaction Record | ![]() |
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311 | ![]() |
FI_PAYMENT_REQUEST_CLEAR_UNDO
|
Rücknahme Ausgleich Payment Request | ![]() |
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312 | ![]() |
FI_PAYMENT_RUN_POST
|
FI: Zahlungsbelege für PR-Zahlprogramm buchen | ![]() |
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313 | ![]() |
FI_PAYRQ_CROSS_COUNTRY_POST
|
Länderübergreifenden Teil des Vorgangs buchen | ![]() |
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314 | ![]() |
FI_PCR_INIT
|
Belegdaten füllen für Verwendung FI-GL | ![]() |
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315 | ![]() |
FI_PP_TAX_LINE_GENERATE
|
Steuerzeile Belegvorerfassung generieren und vorhandene löschen | ![]() |
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316 | ![]() |
FI_PRQ_CHECK_ENQUEUE_ACCOUNT
|
Prüfung, ob Konto-Sperre wegen SAPF111S möglich ist | ![]() |
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317 | ![]() |
FI_PSO_CHECK_SINGLE_REBZG
|
IS-PS: Übernahme der Daten aus dem Rechnungsbezug | ![]() |
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318 | ![]() |
FI_PSO_EVENT_00001030
|
Open FI: Schnittstellenbeschreibung zum Event 00001030 | ![]() |
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319 | ![]() |
FI_PSO_FI_VIA_LOTKZ
|
IS-PS: Zu einem Buendelungskennzeichen werden alle FI-Belege gelesen | ![]() |
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320 | ![]() |
FI_PSO_INVERS_POSTING
|
IS-PS: Beim Buchen der Stundung erfolgt Umkehrbuchung auf offenen Posten | ![]() |
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321 | ![]() |
FI_PSO_MASS_PROCESSING_REVERSE
|
Storno einer Massenstundung | ![]() |
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322 | ![]() |
FI_PSO_POSTED_DOCS_CHANGE
|
IS-PS: Änderungen für mehrere FI-Belege schreiben (incl. Änderungsbelege) | ![]() |
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323 | ![]() |
FI_PSO_POST_CHG_TABLES_BUILD
|
IS-PS: Aufbau der Update-Tabellen für Änderungsbelege gebuchter FI-Beleg | ![]() |
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324 | ![]() |
FI_PSO_PSOSG_SET VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
IS-PS: Stornogrund PSOSG gesetzt | ![]() |
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325 | ![]() |
FI_PSO_PSOSG_SET
|
IS-PS: Stornogrund PSOSG gesetzt | ![]() |
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326 | ![]() |
FI_PSO_PSO_PA_GET
|
IS-PS: Ausgabe der Daten des Vorlage-Belegs | ![]() |
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327 | ![]() |
FI_SHOW_INVOICE_REFERENCES
|
Anzeige Rechnungsstatus | ![]() |
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328 | ![]() |
FI_SPLIT_CASH_DISCOUNT
|
Online Split: Skonto | ![]() |
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329 | ![]() |
FI_SPLIT_INTEREST
|
Aufteilung der Postenverzinsung | ![]() |
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330 | ![]() |
FI_SUBSTITUTION_DOC
|
Substitution eines vollständigen Beleges | ![]() |
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331 | ![]() |
FI_TAX_BUILD_TXGRP
|
Ermitteln der Gruppenkennzeichen für Steuerzeilen | ![]() |
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332 | ![]() |
FI_TAX_CALCULATION_CHECK
|
FI: Steuernachweiszeilen werden geprüft | ![]() |
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333 | ![]() |
FI_TAX_CALCULAT_WITHOUT_BYPASS
|
FI: Steuernachweiszeilen berechnen ohne Bypass | ![]() |
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334 | ![]() |
FI_TAX_INDICATOR_CHECK
|
FI: Steuerkennzeichen prüfen | ![]() |
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335 | ![]() |
FI_TAX_INDICATOR_CHECK VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI: Steuerkennzeichen prüfen | ![]() |
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336 | ![]() |
FI_TAX_INPUT_CHECK
|
Erweiterte Hilfe zur Bestimmung von Steuerkennzeichen (nutze Steuerkateg.) | ![]() |
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337 | ![]() |
FI_TAX_INPUT_CHECK VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Erweiterte Hilfe zur Bestimmung von Steuerkennzeichen (nutze Steuerkateg.) | ![]() |
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338 | ![]() |
FI_TAX_MINIMUM_CHECK
|
Final checks on document level - minimum and GI (MM- and FI-invoices) | ![]() |
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339 | ![]() |
FI_TAX_SET_TXGRP
|
Setzt TXGRP in die BSEG und BSET | ![]() |
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340 | ![]() |
FI_TAX_SV_ACCOUNTS
|
Tax Service Account Determination | ![]() |
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341 | ![]() |
FI_TAX_SV_BSEG_BSET_GROSS
|
Prüft die Zusammenhänge zwischen BSET und BSEG bzg. MWSKZ | ![]() |
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342 | ![]() |
FI_TAX_SV_MWSKZ
|
TAX-Service Existence und Gültigkeit von Steuerkennzeichen | ![]() |
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343 | ![]() |
FI_TAX_SV_NACHBELASTUNG
|
Tax Service Tax Adjustment | ![]() |
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344 | ![]() |
FI_TEXTS_DOC_ITEM
|
Bearbeitung von Texten zur Belegposition | ![]() |
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345 | ![]() |
FI_TEXTS_DOC_ITEM_RENAME_LOCAL
|
Keyänderung von lokal gespeicherten DOC_ITEM Texten | ![]() |
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346 | ![]() |
FI_VALIDATION_DOC
|
Validierung eines vollständigen Beleges | ![]() |
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347 | ![]() |
FI_VALIDATION_DOCUMENT
|
FI_VALIDATION_DOCUMENT | ![]() |
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348 | ![]() |
FI_WT_ACI_INVOICE_SPLIT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Rechnungssplit RW-Interface: Aufbau von x_split | ![]() |
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349 | ![]() |
FI_WT_ACI_INVOICE_SPLIT
|
Rechnungssplit RW-Interface: Aufbau von x_split | ![]() |
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350 | ![]() |
FI_WT_ACI_PROCESS_WITH
|
Verarbeitung der Quellensteuerinformationen aus RW-Schnittstelle | ![]() |
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351 | ![]() |
FI_WT_ACI_REVERSE_WRITE_TO_DB
|
Wegschreiben der vom RW-Interface verarbeiteten Quellensteuerinfo | ![]() |
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352 | ![]() |
FI_WT_ACI_WRITE_TO_DB
|
Wegschreiben der vom RW-Interface verarbeiteten Quellensteuerinfo | ![]() |
![]() |
![]() |
353 | ![]() |
FI_WT_ASSIGN_BELNR_TO_WITH
|
Zuordnen der FI Belegnummer zu einer Quellensteuerposition | ![]() |
![]() |
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354 | ![]() |
FI_WT_ASSIGN_BELNR_TO_WITH VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Zuordnen der FI Belegnummer zu einer Quellensteuerposition | ![]() |
![]() |
![]() |
355 | ![]() |
FI_WT_ASSIGN_CLEARINGINFO
|
Zuordnung der Ausgleichsinformation zur Quellensteuerposition | ![]() |
![]() |
![]() |
356 | ![]() |
FI_WT_ASSIGN_CLEARINGINFO VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Zuordnung der Ausgleichsinformation zur Quellensteuerposition | ![]() |
![]() |
![]() |
357 | ![]() |
FI_WT_CERTIFICATE_NUMBERING
|
Quellensteuer-Zertifikatsnumerierung | ![]() |
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358 | ![]() |
FI_WT_CHECK_CALCULATION
|
Quellensteuer: Prüfen von Berechnungsroutinen | ![]() |
![]() |
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359 | ![]() |
FI_WT_CHECK_CALCULATION VALUE(I_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS OPTIONAL
|
Quellensteuer: Prüfen von Berechnungsroutinen | ![]() |
![]() |
![]() |
360 | ![]() |
FI_WT_CHECK_CUSTOMIZING VALUE(I_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS
|
Quellensteuer: Prüfung von Customizing-Einstellungen | ![]() |
![]() |
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361 | ![]() |
FI_WT_CHECK_CUSTOMIZING
|
Quellensteuer: Prüfung von Customizing-Einstellungen | ![]() |
![]() |
![]() |
362 | ![]() |
FI_WT_CHECK_FOR_CHANGES
|
Prüfen ob Quellensteuerinformation geändert wurde während Belegänderung | ![]() |
![]() |
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363 | ![]() |
FI_WT_CHECK_ITEM_ACTIVATION VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Quellensteuerinfo einer Postion konsistent zu Stammdaten/Buchungkreis? | ![]() |
![]() |
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364 | ![]() |
FI_WT_CHECK_ITEM_ACTIVATION
|
Quellensteuerinfo einer Postion konsistent zu Stammdaten/Buchungkreis? | ![]() |
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365 | ![]() |
FI_WT_CHECK_SELFWITH_STATUS
|
Überprüfen ob für einen Quellensteuertyp Selbsteinbehalt aktiv ist | ![]() |
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366 | ![]() |
FI_WT_CHECK_SELFWITH_STATUS VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Überprüfen ob für einen Quellensteuertyp Selbsteinbehalt aktiv ist | ![]() |
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367 | ![]() |
FI_WT_CJ_DIALOG
|
Withholding tax dialog cash journal | ![]() |
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368 | ![]() |
FI_WT_COLLECT_KONTAB VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Collect für Quellensteuerpositionen durchführen | ![]() |
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369 | ![]() |
FI_WT_COLLECT_KONTAB
|
Collect für Quellensteuerpositionen durchführen | ![]() |
![]() |
![]() |
370 | ![]() |
FI_WT_COPY_DOWNP_INFO
|
Copy withholding tax information from the down payment document. | ![]() |
![]() |
![]() |
371 | ![]() |
FI_WT_CREATE_ITEM_DOWN_PAYMENT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Erzeugen einer FI Belegzeile (BSEG) an Hand der Quellensteuerinformationen | ![]() |
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![]() |
372 | ![]() |
FI_WT_CREATE_ITEM_FB01
|
Erzeugen der FI Belegposition (bseg) aus den Quellensteuerinformationen | ![]() |
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373 | ![]() |
FI_WT_CREATE_ITEM_NO_CLEARING
|
Erzeugen einer FI Belegzeile (BSEG) an Hand der Quellensteuerinformationen | ![]() |
![]() |
![]() |
374 | ![]() |
FI_WT_CREATE_ITEM_NO_CLEARING VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Erzeugen einer FI Belegzeile (BSEG) an Hand der Quellensteuerinformationen | ![]() |
![]() |
![]() |
375 | ![]() |
FI_WT_DELETE_ITEMS VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Löschen Quellensteuerinformation (entsprechend Löschung FI-Beleg Zeile) | ![]() |
![]() |
![]() |
376 | ![]() |
FI_WT_DELETE_ITEMS
|
Löschen Quellensteuerinformation (entsprechend Löschung FI-Beleg Zeile) | ![]() |
![]() |
![]() |
377 | ![]() |
FI_WT_DELETE_ITEMS_F040 VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Löschen Quellensteuerinformation (entsprechend Löschung FI-Beleg Zeile) | ![]() |
![]() |
![]() |
378 | ![]() |
FI_WT_DELETE_ITEMS_F040
|
Löschen Quellensteuerinformation (entsprechend Löschung FI-Beleg Zeile) | ![]() |
![]() |
![]() |
379 | ![]() |
FI_WT_DF05X_CALCULATE_WT
|
Quellensteuerberechnung Zahlung (DF05X): Offene Posten bearbeiten | ![]() |
![]() |
![]() |
380 | ![]() |
FI_WT_DUZI_FILL_FTPOST VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
RFDUZI: Füllen der FTPOST Tabelle für Debitor/Kreditor Position | ![]() |
![]() |
![]() |
381 | ![]() |
FI_WT_DUZI_FILL_FTPOST
|
RFDUZI: Füllen der FTPOST Tabelle für Debitor/Kreditor Position | ![]() |
![]() |
![]() |
382 | ![]() |
FI_WT_ERS_INITIALIZATION
|
Initialisierung der erw. Quellensteuer für MM | ![]() |
![]() |
![]() |
383 | ![]() |
FI_WT_F110_CALCULATE
|
Quellensteuerberechnung Zahlung (F110) | ![]() |
![]() |
![]() |
384 | ![]() |
FI_WT_FB01_CALCULATE_WT
|
Quellensteuerberechnung Beleg erzeugen (FB01) | ![]() |
![]() |
![]() |
385 | ![]() |
FI_WT_FB05_AKONTO
|
Erzeugen der Quellensteuerinfo für Akonto-Zeile | ![]() |
![]() |
![]() |
386 | ![]() |
FI_WT_FB05_AKONTO VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Erzeugen der Quellensteuerinfo für Akonto-Zeile | ![]() |
![]() |
![]() |
387 | ![]() |
FI_WT_FB05_BILL_OF_EXCHANGE
|
Erzeugen der Quellensteuerinfo für Wechsel-Zeile bei Wechselzahlung | ![]() |
![]() |
![]() |
388 | ![]() |
FI_WT_FB05_BILL_OF_EXCHANGE VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Erzeugen der Quellensteuerinfo für Wechsel-Zeile bei Wechselzahlung | ![]() |
![]() |
![]() |
389 | ![]() |
FI_WT_FB05_CALCULATE_WT
|
Quellensteuerberechnung Zahlung (FB05) | ![]() |
![]() |
![]() |
390 | ![]() |
FI_WT_FBCJ_CALCULATE_WT
|
Quellensteuerberechnung Beleg erzeugen (FB01) | ![]() |
![]() |
![]() |
391 | ![]() |
FI_WT_FIPI_FILL_FT_TAB
|
QSt.popup füllen pro Deb./Kred.-Position aus POSTING_INTERFACE_DOCUMENT | ![]() |
![]() |
![]() |
392 | ![]() |
FI_WT_FIPI_FILL_FT_TAB VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
QSt.popup füllen pro Deb./Kred.-Position aus POSTING_INTERFACE_DOCUMENT | ![]() |
![]() |
![]() |
393 | ![]() |
FI_WT_GET_DOWNPAY_REQUEST
|
Lesen des Schlüssel der Anzahlungsanforderung welche zu Anzahlung führt | ![]() |
![]() |
![]() |
394 | ![]() |
FI_WT_GET_DOWNPAY_REQUEST VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Lesen des Schlüssel der Anzahlungsanforderung welche zu Anzahlung führt | ![]() |
![]() |
![]() |
395 | ![]() |
FI_WT_IE_RCT_PYMNT_NOTIFCN
|
Payment Notification Process (Ireland) | ![]() |
![]() |
![]() |
396 | ![]() |
FI_WT_IE_RCT_PYMNT_PROPSL
|
Payment Proposal | ![]() |
![]() |
![]() |
397 | ![]() |
FI_WT_INITIALIZATION
|
WT dialog: Creat x_with_item in FM FWTD and FWTG | ![]() |
![]() |
![]() |
398 | ![]() |
FI_WT_INVOICE_SPLIT
|
Rechnungssplit: Quellensteuerinformation der automatischen Zeilen erzeugen | ![]() |
![]() |
![]() |
399 | ![]() |
FI_WT_INVOICE_SPLIT_CIFPP VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Rechnungssplit: addieren der Quellensteuerbasen bei zentr. Rechnung Fall 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
400 | ![]() |
FI_WT_INVOICE_SPLIT_CIFPP
|
Rechnungssplit: addieren der Quellensteuerbasen bei zentr. Rechnung Fall 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
401 | ![]() |
FI_WT_MANUAL_SPLIT
|
manual split of vendor line | ![]() |
![]() |
![]() |
402 | ![]() |
FI_WT_MODIFY_XSPLTWT
|
Modify internal table XSPLTWT | ![]() |
![]() |
![]() |
403 | ![]() |
FI_WT_NEW_NUMBERING_OF_LINES
|
Neunummerierung der Quellensteuerinfo entsprechend FI Belegzeilen | ![]() |
![]() |
![]() |
404 | ![]() |
FI_WT_NEW_NUMBERING_OF_LINES VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Neunummerierung der Quellensteuerinfo entsprechend FI Belegzeilen | ![]() |
![]() |
![]() |
405 | ![]() |
FI_WT_PRELIMINARY_POST_DOC_DEL
|
WITH_ITEM Einträge eines geparkten Beleges löschen | ![]() |
![]() |
![]() |
406 | ![]() |
FI_WT_PRELIMINARY_POST_DOC_DEL VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
WITH_ITEM Einträge eines geparkten Beleges löschen | ![]() |
![]() |
![]() |
407 | ![]() |
FI_WT_PRELIMINARY_POST_NEWBLNR VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Beleg parken: neue Belegnummer/neues Geschäftsjahr zuweisen | ![]() |
![]() |
![]() |
408 | ![]() |
FI_WT_PRELIMINARY_POST_NEWBLNR
|
Beleg parken: neue Belegnummer/neues Geschäftsjahr zuweisen | ![]() |
![]() |
![]() |
409 | ![]() |
FI_WT_PREPARE_DOWN_PAYMENT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Bearbeiten der Quellensteuerinformationen einer Anzahlungszeile | ![]() |
![]() |
![]() |
410 | ![]() |
FI_WT_PREPARE_DOWN_PAYMENT
|
Bearbeiten der Quellensteuerinformationen einer Anzahlungszeile | ![]() |
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411 | ![]() |
FI_WT_PREPARE_PARTIAL_PAYMENT
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Bearbeiten der Quellensteuerinformationen einer Teilzahlungszeile | ![]() |
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412 | ![]() |
FI_WT_PREPARE_PARTIAL_PAYMENT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
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Bearbeiten der Quellensteuerinformationen einer Teilzahlungszeile | ![]() |
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413 | ![]() |
FI_WT_PREPARE_PAYMENT
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Bearbeiten der Quellensteuerinformationen einer Zahlungszeile | ![]() |
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414 | ![]() |
FI_WT_READ_KNB1
|
Lesen des Debitorstammsatzes (Buchungskreis) | ![]() |
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415 | ![]() |
FI_WT_READ_KNB1 VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Lesen des Debitorstammsatzes (Buchungskreis) | ![]() |
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416 | ![]() |
FI_WT_READ_LFB1 VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
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Lesen des Kreditorenstammsatzes (Buchungskreis) | ![]() |
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417 | ![]() |
FI_WT_READ_LFB1
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Lesen des Kreditorenstammsatzes (Buchungskreis) | ![]() |
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418 | ![]() |
FI_WT_READ_REFERENCE_DOC
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Lesen der Quellensteuerinformationen bei Buchen mit Referenz | ![]() |
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419 | ![]() |
FI_WT_READ_REFERENCE_DOC VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Lesen der Quellensteuerinformationen bei Buchen mit Referenz | ![]() |
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420 | ![]() |
FI_WT_READ_VAT
|
Liefert Umsatzsteuerbetrag pro Kreditorenposition | ![]() |
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421 | ![]() |
FI_WT_RECONSTRUCT_REFERENCEDOC
|
Rekonstruieren der Kreditor/Debitor Position (QSt. gebucht bei Rechnung) | ![]() |
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422 | ![]() |
FI_WT_RECURRING_FILL_POPUP VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Füllen des Quellensteuer-Popups beim Abspielen von Dauerbuchungsurbelegen | ![]() |
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423 | ![]() |
FI_WT_RECURRING_FILL_POPUP
|
Füllen des Quellensteuer-Popups beim Abspielen von Dauerbuchungsurbelegen | ![]() |
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424 | ![]() |
FI_WT_RENUMBERING_OF_J_1IBUZEI
|
To renumber with_item-j_1ibuzei in case of zero taxes | ![]() |
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425 | ![]() |
FI_WT_REP_CALCULATE_WT
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Simulation of WT calculation for Report (Japan) | ![]() |
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426 | ![]() |
FI_WT_REP_SIMULATE_WT
|
Simulation of WT calculation for Report (Japan) | ![]() |
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427 | ![]() |
FI_WT_REQ_SET_DYNCL
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Set screen class for clearing requests | ![]() |
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428 | ![]() |
FI_WT_RESET_CLEARING
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Rücknahme Ausgl. ohne Storno: Ausgl.information in WITH_ITEM zurücksetzen | ![]() |
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429 | ![]() |
FI_WT_REVERSE_WITHHOLDING
|
Behandlung der Quellensteuerinfo im Falle von Storno/Rücknahme Ausgleich | ![]() |
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430 | ![]() |
FI_WT_REVERSE_WITHHOLDING VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Behandlung der Quellensteuerinfo im Falle von Storno/Rücknahme Ausgleich | ![]() |
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431 | ![]() |
FI_WT_SET_STATUS_FLAG
|
Status-Flag in WITH_ITEM setzen | ![]() |
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432 | ![]() |
FI_WT_SET_STATUS_FLAG VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Status-Flag in WITH_ITEM setzen | ![]() |
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433 | ![]() |
FI_WT_STORE_DOWNPAY_REQUEST VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Speicher des Schlüssels einer Anzahlungsanforderung | ![]() |
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434 | ![]() |
FI_WT_STORE_DOWNPAY_REQUEST
|
Speicher des Schlüssels einer Anzahlungsanforderung | ![]() |
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435 | ![]() |
FI_WT_SUM_UP_WITHHOLDING_AMNTS
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Calculate sum of wtax amounts | ![]() |
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436 | ![]() |
FI_WT_VORBEREITEN
|
WT dialog: Creat x_with_item in FM FWTD and FWTG | ![]() |
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437 | ![]() |
FI_WT_ZP_CHECK_ITEM_ACTIVATION
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Compare WT records with valid WT types from master records | ![]() |
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438 | ![]() |
FI_WT_ZP_CHECK_ITEM_ACTIVATION VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Compare WT records with valid WT types from master records | ![]() |
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439 | ![]() |
FI_WT_ZP_DETERM_GROUP_OF_ACCTS
|
Determination of linked accounts (extended accumulation) | ![]() |
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440 | ![]() |
FI_WT_ZP_DETERM_GROUP_OF_CC
|
Determine group of company codes (extended accumulation) | ![]() |
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441 | ![]() |
FI_WT_ZP_INSERT_REGUPW VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Create payment proposal: insert REGUPW records | ![]() |
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442 | ![]() |
FI_WT_ZP_INSERT_REGUPW
|
Create payment proposal: insert REGUPW records | ![]() |
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443 | ![]() |
FI_WT_ZP_INSERT_REGUPW_EXCEPT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Create payment proposal: insert REGUPW records (exception) | ![]() |
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444 | ![]() |
FI_WT_ZP_INSERT_REGUPW_EXCEPT
|
Create payment proposal: insert REGUPW records (exception) | ![]() |
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445 | ![]() |
FI_WT_ZP_PREPARE_REQUESTS
|
Create WT records: (down) payment request | ![]() |
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446 | ![]() |
FI_WT_ZP_PREPARE_REQUESTS VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Create WT records: (down) payment request | ![]() |
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447 | ![]() |
FI_WT_ZP_READ_REGUPW
|
Select REGUPW records to a given REGUP record | ![]() |
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448 | ![]() |
FI_WT_ZP_READ_REGUPW VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Select REGUPW records to a given REGUP record | ![]() |
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449 | ![]() |
FI_WT_ZP_RESET_WT
|
Edit payment proposal: reset WT of items on exception list | ![]() |
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450 | ![]() |
FI_WT_ZP_RESET_WT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Edit payment proposal: reset WT of items on exception list | ![]() |
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451 | ![]() |
FI_WT_ZP_UPDATE_REGUPW VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Edit payment proposal: update REGUPW records | ![]() |
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452 | ![]() |
FI_WT_ZP_UPDATE_REGUPW
|
Edit payment proposal: update REGUPW records | ![]() |
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453 | ![]() |
FKK_FICA_DOCUMENT_SENDER
|
Anzeige des FI-CA Ursprungsbelegs für RWIN | ![]() |
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454 | ![]() |
FKK_FI_GET_ARCH_DOCS
|
Lesen von archivierten FI-Belegen | ![]() |
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455 | ![]() |
FKK_GL_ITEMS_SELECT
|
G/L Belegzeilen (übernommen aus FI-CA, awtyp FKKSU) selektieren | ![]() |
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456 | ![]() |
FKK_GL_ITEMS_SELECT_ARCH
|
Get G/L documents from archive | ![]() |
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![]() |
457 | ![]() |
FKK_GL_ITEMS_SELECT_NEW
|
Get G/L documents from FI-CA | ![]() |
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458 | ![]() |
FLQ_ACTIVE_IN_COMPANY VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Pruefung ob LP in Buchungskreis aktiv ist | ![]() |
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459 | ![]() |
FLQ_ACTIVE_IN_COMPANY
|
Pruefung ob LP in Buchungskreis aktiv ist | ![]() |
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460 | ![]() |
FLQ_CHECK_ACCOUNT
|
Pruefung ob Konto fuer LP ein Istkonto ist | ![]() |
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461 | ![]() |
FLQ_CHECK_ACCOUNT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Pruefung ob Konto fuer LP ein Istkonto ist | ![]() |
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462 | ![]() |
FLQ_CHECK_ACCOUNT_TP VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Pruefung ob Konto fuer LP ein Istkonto ist | ![]() |
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463 | ![]() |
FLQ_CHECK_ACCOUNT_TP
|
Pruefung ob Konto fuer LP ein Istkonto ist | ![]() |
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464 | ![]() |
FLQ_DEFAULT_ASSIGN_DK
|
Liquiditätsposition und weitere aus Personenkonten-Positionen | ![]() |
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465 | ![]() |
FLQ_DEFAULT_ASSIGN_GL
|
Liquiditätsposition und weitere aus Sachkonten-Positionen | ![]() |
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466 | ![]() |
FLQ_STANDARD_ASSIGN_TRCB
|
LQ Zuordnung aus Finanzmittel-Einzelposten | ![]() |
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467 | ![]() |
FLQ_STANDARD_INV_PREPARE
|
Substitution in den Debitor- und Kreditor Zeilen | ![]() |
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468 | ![]() |
FMCA_GET_INIT_INFO
|
Informationen zur Initialisierung ermitteln | ![]() |
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469 | ![]() |
FMCF_DISPLAY_DOCUMENT
|
Anzeigen Original-Beleg aus GJW-Reports | ![]() |
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470 | ![]() |
FMCF_DISPLAY_ITEMS
|
Anzeigen Belege aus GJW-Programmen | ![]() |
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471 | ![]() |
FMCT_DELETE_FMEP_FI VALUE(I_XBUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
EP FMEP loeschen | ![]() |
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472 | ![]() |
FMCT_DELETE_FMEP_FI
|
EP FMEP loeschen | ![]() |
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473 | ![]() |
FMCT_POST_ANZANF
|
Buchen Anzahlungsanforderung | ![]() |
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474 | ![]() |
FMCT_POST_DOCUMENT VALUE(I_BUKR2) LIKE BSEG-BUKRS
|
Buchen Beleg | ![]() |
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![]() |
475 | ![]() |
FMCT_POST_DOCUMENT
|
Buchen Beleg | ![]() |
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![]() |
476 | ![]() |
FMCT_POST_DOCUMENT VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Buchen Beleg | ![]() |
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477 | ![]() |
FMEUF_CERT_READ_TAX
|
Read Information for documents | ![]() |
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478 | ![]() |
FMFA_MM_AUTHORITY_ITEM
|
Berechtigungsprüfung FM aus MM Transaktionen | ![]() |
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![]() |
479 | ![]() |
FMFG_ADJUST_TERMS_GRACE_DAYS REFERENCE(I_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS
|
Adjust payment terms with grace days (Treasury lag days) | ![]() |
![]() |
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480 | ![]() |
FMFG_ADJUST_TERMS_GRACE_DAYS
|
Adjust payment terms with grace days (Treasury lag days) | ![]() |
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![]() |
481 | ![]() |
FMFG_ARCH_CHECK_COMPLETE
|
FG Check for Complete Document | ![]() |
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482 | ![]() |
FMFG_CALC_PPA_DUE_DATE_FI
|
Set baseline date in FI invoices | ![]() |
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![]() |
483 | ![]() |
FMFG_CALC_PPA_DUE_DATE_FI REFERENCE(I_BUKRS) TYPE BSEG-BUKRS
|
Set baseline date in FI invoices | ![]() |
![]() |
![]() |
484 | ![]() |
FMFG_CHECK_PPA_ITEM_EXCLUDE
|
Check whether exclude indicator for PPA is active | ![]() |
![]() |
![]() |
485 | ![]() |
FMFG_CHECK_PPA_ITEM_EXCLUDE VALUE(I_BUKRS) TYPE INVFO-BUKRS
|
Check whether exclude indicator for PPA is active | ![]() |
![]() |
![]() |
486 | ![]() |
FMFG_INVOICE_REFERENCES
|
Get related Documents based in Invoice Reference | ![]() |
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487 | ![]() |
FMFG_IPAC_FB05_POST_CLEARING
|
US Federal IPAC Interface post with clearing | ![]() |
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![]() |
488 | ![]() |
FMFG_PAYFUND_SET_GET_BSEG
|
Get the line information | ![]() |
![]() |
![]() |
489 | ![]() |
FMFS_GET_DOCUMENT_NUMBER_FI VALUE(E_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
FI-Belegnr. aus Einzelpostennr. ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
490 | ![]() |
FMFS_GET_DOCUMENT_NUMBER_FI
|
FI-Belegnr. aus Einzelpostennr. ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
491 | ![]() |
FMFS_GET_ITEM_NUMBER_FI
|
Einzelpostennr. aus FI-Belegnr. ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
492 | ![]() |
FMFS_GET_ITEM_NUMBER_FI VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Einzelpostennr. aus FI-Belegnr. ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
493 | ![]() |
FMGL_CHECK_PERIODS_REV_REAL
|
Periodenprüfung beim echten Storno | ![]() |
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494 | ![]() |
FMITPOFM_CALL_FBRA VALUE(I_BUKRS) LIKE BSEG-BUKRS
|
Rücknahme Ausgleich | ![]() |
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495 | ![]() |
FMITPOFM_CALL_FBRA
|
Rücknahme Ausgleich | ![]() |
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496 | ![]() |
FMITPOFM_CLEARED_ITEMS_GET
|
Ausgeglichene Belegpositionen feststellen | ![]() |
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497 | ![]() |
FMITPOFM_CLEARED_ITEM_CHECK
|
Belegposition auf Ausgleich prüfen | ![]() |
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![]() |
498 | ![]() |
FMITPOFM_FB05_TRANS_MUL
|
Umbuchung: Anzahlung an Anzahlung | ![]() |
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![]() |
499 | ![]() |
FMITPOFM_FB05_ZWKNR_MUL
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Umbuchung: Anzahlung über Dummy-Verrechnungskonto | ![]() |
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500 | ![]() |
FMITPOFM_ITEM_GET
|
Beleg-Positionsdaten aus Einzelposten ableiten | ![]() |
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