Hierarchy
⤷ FI-FM (Application Component) Funds Management
⤷ FMDL_CORE (Package) HHM: Budgetierung Deutsche Kommunen (Interface zu Standard)
Basic Data
Data Element | FM_BK_ADJU |
Short Description |
Data Type
Category of Dictionary Type | D | Domain |
Type of Object Referenced | No Information | |
Domain / Name of Reference Type | WERTV8 | |
Data Type | CURR | Currency field, stored as DEC |
Length | 15 | |
Decimal Places | 2 | |
Output Length | 21 | |
Value Table |
Further Characteristics
Search Help: Name | ||
Search Help: Parameters | ||
Parameter ID | ||
Default Component name | ||
Change document | ||
No Input History | ||
Basic direction is set to LTR | ||
No BIDI Filtering |
Field Label
Length | Field Label | |
Short | 10 | Correction |
Medium | 15 | |
Long | 20 | |
Heading | 0 |
Documentation
Definition
Das Orginalbudget für das laufende Geschäftsjahr kann nicht nachträglich geändert werden. Deshalb wird die voraussichtliche Abweichung vom Originalbudget im laufenden Jahr durch das Korrekturfeld beschrieben. In diesem Feld können Sie auch negative Werte eingeben.
Das Feld "Korrekturfeld" zeigt in der Haushaltsplanungstransaktion immer den Originalbudgetwert, d.h. den Wert, der in der Haushaltsplanungstransaktion für die jeweilige Budgetunterart erfaßt wurde. Änderungen des Wertes des Korrekturfeldes, die im Rahmen der Nachtragsplanung durchgeführt werden, werden hier nicht berücksichtigt. In der Nachtragsplanung wird nur der Wert des Nachtragsbudgets angepasst, und die Werte aus der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.
Verwendung
Das Korrekturfeld dient der Korrektur von Budgetwerten bei der Berechnung des Feldes Bisher bereitg.
Vorgehen
Beispiele
Es sind sowohl Budgetunter- als auch Budgetüberschreitungen möglich. Nachfolgend wird die Budgetunterschreitung beispielhaft erläutert.
Im laufenden Jahr beträgt das Originalbudget für eine Investition 20.000.-. Das über die Jahre kumulierte Budget dafür beträgt 100.000.-. Bedingt durch eine Terminverschiebung wird die Investition später umgesetzt als geplant, so daß im laufenden Jahr voraussichtlich nur 10.000.- der geplanten 20.000.- verbraucht werden. Im darauffolgenden Jahr werden dann die restlichen 90.000.- fällig. Das neue Originalbudget ist daher 90.000.-. Das Korrekturfeld beschreibt die -10.000.-, die im laufenden Jahr nicht mehr ausgegeben werden.
Abhängigkeiten
Das Korrekturfeld bezieht sich immer auf das Zahlungsbudget.
Es wird nicht bei allen BSP-Elementen angezeigt. Es erscheint nur, wenn im Stammsatz der Finanzposition das Feld Gesamtkostenrelevant markiert ist.
History
Last changed by/on | SAP | 20010720 |
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